借:原材料50000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8500 貸:銀行存款 35000%2B8500 【你題目里少了8500的支付】 預付賬款 15000
購買材料,價款50000元.增值稅額8500元.用銀行存款支付35000元,同時沖銷預付款15000元,這個會計分錄怎么做?
12月3日購入A材料100000元,增值稅13000元,同批購入B材料200000元,增值稅26000元,價款用銀行存款支付300000元,余款暫欠。怎么寫會計分錄
2.購入甲材料15000公斤,單價2元,乙材料20000公斤,單價3元,增值稅率13%,全部款項已從銀行存款中支付,材料未到。2.從方正公司購進甲材料價款50000元,增值稅進項稅額8500元,款已支付,材料在運輸途中。老師這兩個分錄的借方都寫在途物資可以嗎?
購入甲材料一批,買價50000萬元增值稅6500元,另發(fā)生運雜費400元,增值稅36元,材料已入庫款項由銀行存款支付,會計分錄
向利華工廠購入A材料1000千克,每千克單價50元,計價款50000元增值稅進項稅額8500元,均已用銀行存款支付,材料尚未到達。會計分錄
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?