您好 根據(jù)購銷合同簽訂金額*0.0003
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是購入庫存商品金額?主營業(yè)務(wù)收入金額合計(jì)數(shù)??0.3%嗎?
老師,統(tǒng)計(jì)印花稅計(jì)稅金額,是本期購進(jìn)庫存商品(商貿(mào)類 )、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入這三個(gè)的合計(jì)金額是嗎
購銷合同的印花稅的計(jì)稅依據(jù)如何計(jì)算?是否就是當(dāng)期購進(jìn)的不含稅金額加上當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入?
印花稅購銷合同繳稅,主營業(yè)務(wù)收入里面的計(jì)稅依據(jù)是賬面數(shù)字嗎?
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時(shí)繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
暈,我說的對(duì)不對(duì)?有沒有需要補(bǔ)充?
暈,我說的對(duì)不對(duì)?有沒有需要補(bǔ)充?
暈,我說的對(duì)不對(duì)?有沒有需要補(bǔ)充?
您的定義描述網(wǎng)上到處都是,就是想問你實(shí)際操作時(shí)候按什么金額作為依據(jù)
您的定義描述網(wǎng)上到處都是,就是想問你實(shí)際操作時(shí)候按什么金額作為依據(jù)
采購沒有合同,銷售沒有合同呢?
實(shí)際工作中 我這邊是購進(jìn)不需要計(jì)算繳納 銷售的時(shí)候根據(jù)銷售額計(jì)算繳納
快學(xué)商貿(mào)營業(yè)期印花稅依據(jù)購銷合同2078675.3是怎么構(gòu)成的?
快學(xué)商貿(mào)營業(yè)期印花稅依據(jù)購銷合同2078675.3是怎么構(gòu)成的?
實(shí)在對(duì)不起 我們沒有看課件的權(quán)限 看不到這個(gè)金額
您的意思是每個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入金額??要分之三交印花稅嗎?還有關(guān)于課程問題我怎么提問?
您的意思是每個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入金額??要分之三交印花稅嗎?還有關(guān)于課程問題我怎么提問?
是的 每個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入金額??要分之三交印花稅 課程下面您看有提問的地方么 一般會(huì)有的