你好,你一到六月份兒都沒(méi)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生嗎?
二季度利潤(rùn)表上沒(méi)有本年累計(jì)數(shù)據(jù)這一欄 只有一個(gè)上期數(shù)據(jù) 怎么填來(lái)和預(yù)繳企業(yè)所得稅那個(gè)表上的本年利潤(rùn)一致喃
老師好!上一季度的季度利潤(rùn)表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤(rùn)表中本年累計(jì)的利潤(rùn)總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致,所得稅申報(bào)表是正確的,那我本季度的季度利潤(rùn)表怎么報(bào)?按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào),不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎?
季度報(bào)表 利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,是填季度的數(shù)據(jù)嗎? 我填了季度數(shù)據(jù),再申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),提示填寫的本年累計(jì)數(shù)據(jù)。政策風(fēng)險(xiǎn)提示數(shù)據(jù)不一致
這個(gè)本期金額和本年累計(jì)數(shù)據(jù)一致,是不是因?yàn)榍皫讉€(gè)季度利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù),到第四個(gè)季度才開始填
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計(jì),這個(gè)數(shù)應(yīng)該是填利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)還是應(yīng)該填寫當(dāng)個(gè)季度發(fā)生的累計(jì)數(shù)呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額要和企業(yè)所得稅上面的數(shù)據(jù)一致嗎 怎么填喃我應(yīng)該
你好,應(yīng)該是一致的,現(xiàn)在問(wèn)你們一到六月份有沒(méi)有業(yè)務(wù)。
有業(yè)務(wù)的
那你看一下所得稅申報(bào)的那個(gè)是對(duì)的嗎? 如果是的話,你要修改你的利潤(rùn)表。
沒(méi)有本年累計(jì)這一欄
本期金額就是本年累計(jì)。
所屬期不是4到6月嗎?
你好是的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬上期是去年一到六月份的,本期是今年一到六月份兒的,就是這么規(guī)定。
意思跟報(bào)表上稅款所屬期沒(méi)有關(guān)系嗎
你好是的,沒(méi)有直接關(guān)系
電子稅務(wù)局網(wǎng)站上能修改數(shù)據(jù)嗎
你可以找一下更正申報(bào),里面能修改吧。
現(xiàn)在的報(bào)表變成了本年累計(jì)數(shù)據(jù)和本月金額
本年累計(jì)數(shù)據(jù)就填本年累計(jì)金額,本月金額 就填這個(gè)季度的累計(jì)金額對(duì)嗎
那你做賬是不是用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?然后稅務(wù)局備案的時(shí)候用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
這是另外一家新注冊(cè)的公司 我看他的報(bào)表和以前不一樣
這個(gè)適合你企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬有關(guān)系。