這個(gè)可以,你說(shuō)是藍(lán)字發(fā)票分開(kāi)開(kāi)2張紅字信息表吧,這個(gè)可以
打擾您了,我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題就是我在開(kāi)紅字信息表的時(shí)候把同一張發(fā)票號(hào)碼的 開(kāi)成了兩張紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)有影響嗎
你我于星期四的時(shí)候開(kāi)了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購(gòu)買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有沒(méi)有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開(kāi)具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無(wú)法開(kāi)具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無(wú)任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無(wú)法成功,想問(wèn)一下為什么對(duì)方在自己稅盤當(dāng)中沒(méi)有我開(kāi)具的這張紅字信息表呢、
客戶發(fā)生跨月退票,沒(méi)有抵扣,然后我們自己開(kāi)紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時(shí)候這張發(fā)票的票面被打錯(cuò)了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開(kāi)信息表然后沖紅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,上月開(kāi)了紅字信息表,但上月對(duì)方未開(kāi)紅沖的發(fā)票 這個(gè)有影響嗎?另外 在哪里可以 看到這張紅字信息表對(duì)方 開(kāi)了紅票沒(méi)?
同一家供貨方把兩張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們8月已抵扣了,現(xiàn)在我們發(fā)起紅字增值稅專用發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)是申請(qǐng)一張信息表還是兩張發(fā)票各申請(qǐng)一張信息表呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?