您好 這張專票對(duì)方是否認(rèn)證抵扣了呢?
老師,貿(mào)易型一般納稅人在今年5月份的時(shí)候開了一張專票出去,現(xiàn)在客戶說之前的開票資料不齊全,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負(fù)數(shù)專票再重新開一張正確的專票嗎?
一般納稅人公司,前幾個(gè)月給客戶開了一張專票,現(xiàn)在客戶說之前的開票資料不齊全,他們那邊不能報(bào)銷,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負(fù)數(shù)專票再重新開一張正確的專票嗎?
老師,貿(mào)易型一般納稅人在今年5月份的時(shí)候開了一張專票出去,現(xiàn)在客戶說之前的開票資料不齊全,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負(fù)數(shù)專票再重新開一張正確的專票嗎?這張專票還沒有認(rèn)證的。
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對(duì)方說稅號(hào)開錯(cuò)了需要重開,客戶還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請(qǐng)問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬,即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬,可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
是的,可以,之前那個(gè)藍(lán)字退回吧,可以,先開 紅字信息表-開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字
你好!對(duì)的。你的理解很對(duì) 先開紅字發(fā)票沖減,然后再開一張正確的專票。
好的,謝謝各位老師了。
好的,謝謝各位老師了。
好的,謝謝各位老師了。
好的,謝謝各位老師了。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝