你好 不交企業(yè)所得稅的
老師,幫我看下這道題,某企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,每個季度按實(shí)際利潤數(shù)預(yù)繳所得稅。2008年第一季度實(shí)現(xiàn)利潤額為150萬元, 第二季度實(shí)現(xiàn)利潤額為180萬元,第三季度實(shí)現(xiàn)利潤額為200萬元,第四季度實(shí)現(xiàn)利潤額為100萬元。2008年全年應(yīng)納稅所得額為800萬元。要求:試計算2008年各季度應(yīng)預(yù)繳和年終匯算清繳的企業(yè)所得稅稅額。
老師,第一季度利潤為-1萬元,第二季度為-2萬元,本季度為1萬元,請問老師本季度需要交企業(yè)所得稅嗎
第一季度利潤總額20萬 第二季度本年累計金額―10萬 第三季度本年累計金額20萬 1.請問第1季度預(yù)交所得稅1萬 第2季度預(yù)交所得稅0 第三季度預(yù)繳所得稅0對不對?
1、2021 年甲企業(yè)為小規(guī)模,符合小微企業(yè)條件,第一季度收入為 40萬元,成本費(fèi)用合計35 萬元。 第二季度收入為40萬元,成本20萬元。第三季度收入46萬元,成本15萬元。 第四季度收入30萬元,成本20萬元,請分別計算4個季度的增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅。(按最新優(yōu)惠政策收入不含稅)
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)交,第一季度利潤30萬,第二季度利潤20萬,第三季度10萬,是否第一季度預(yù)交了,后面兩個季度不需再交企業(yè)所得稅?
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
為什么啊老師,本季度有盈利1萬元
你好 得根據(jù)年累計利潤
老師,去年預(yù)提了5萬塊錢,用來支付1-6月份的工資,工資已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了,請問匯算清繳需要做調(diào)增處理嗎
你好 申報了嗎 什么時間支付的
老師,去年預(yù)提的,每月都有按時個稅申報,5月前支付的款項(xiàng)
不需要調(diào)整的 可以抵扣的
那老師款項(xiàng)如果款項(xiàng)沒有支付,需要調(diào)整嗎
需要的 紅沖計提的
那老師同時也要做企業(yè)所得稅調(diào)增處理嗎
對的 匯算清繳調(diào)增的