你好,增值稅一般納稅人,年底統(tǒng)計全年進(jìn)項稅額大于銷項稅額,已交的增值稅是不會退還的

老師,增值稅一般納稅人,年底統(tǒng)計全年進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那已交的增值稅是不是退還,
老師,你好。請問本月銷項稅大于進(jìn)項稅,要計提未交增值稅,那么計提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進(jìn)項,未交增值稅的金額是銷項減進(jìn)項嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因為上個月有留底。
老師您好,一般納稅人月底銷項大于進(jìn)項,分錄是不是借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項大于銷項,有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
那留抵的稅額可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
你和,留抵的稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)抵扣的