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請問一下老師,這個做收入的時候:應(yīng)交增值稅是12307.29,但實(shí)際報稅的時候填銷售收入410241.71后自動跳出12307.25,繳納也是數(shù),那每個月總會差幾分錢的,應(yīng)該怎么操作呢?
老師,我做個稅實(shí)操老是跳出這個,這2個軟件最新版本各是什么?我下載谷歌也會跳出這個,做實(shí)操做到一半有些不能操作,我的電腦是win7的
請做外貿(mào)實(shí)操老師給回答一下這個問題: 學(xué)生在電子稅務(wù)局上網(wǎng)頁版操作退稅,我把出口數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來,增值稅發(fā)票哪里,如何勾選匹配?請老師截圖一下看看是怎么樣的操作,謝謝
老師,為什么我在做報稅實(shí)操的時候上面資料有很多錯誤的地方啊,這個是實(shí)操里面自動得出的數(shù)不對,也改不了,這是資產(chǎn)負(fù)債表合計數(shù)也不對
我們上個月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個問題,會計說不能撤銷了,該如何操作? 另一個說l海關(guān)繳款書這個如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因?yàn)槌黾{說她什么也沒點(diǎn),正常做內(nèi)銷部分抵扣確認(rèn),然后外銷部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計,這個海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計時自己跳出來的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
好的,是在百度搜索嗎
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