你好,四舍五入的差異沒有關(guān)系,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以。
老師 就是小規(guī)模納稅人報附加稅種的時候,如果銷售收入已超30萬,不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請問一下,如果實際做賬金額和申報金額稅金差一分錢怎么處理?做會計分錄調(diào)整一下嗎?怎么做?
請問一下老師,這個做收入的時候:應(yīng)交增值稅是12307.29,但實際報稅的時候填銷售收入410241.71后自動跳出12307.25,繳納也是數(shù),那每個月總會差幾分錢的,應(yīng)該怎么操作呢?
各位老師好,請問一下小規(guī)模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費_增值稅 現(xiàn)在是這個增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細賬的時候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費嗎?
老師你好我的增值稅是季報但是沒開票每月未開票收入我都價稅分離了,但是等到季報的時候填數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了稅費系統(tǒng)比實際少幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?我每月做分錄的時候是借:銀行存款,貸:主營業(yè)業(yè)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。價稅合計73795.5,是10-11-12月的價稅合計數(shù),只能和價稅合計數(shù)一樣。因為如果超一分我前面分錄都會亂
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎