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請問一下老師,這個做收入的時候:應(yīng)交增值稅是12307.29,但實際報稅的時候填銷售收入410241.71后自動跳出12307.25,繳納也是數(shù),那每個月總會差幾分錢的,應(yīng)該怎么操作呢?

2020-04-08 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-08 10:37

你好,四舍五入的差異沒有關(guān)系,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以。

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你好,四舍五入的差異沒有關(guān)系,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以。
2020-04-08
你好 現(xiàn)在卻還是不交稅是嗎
2021-01-01
您好 這個對不上是正常情況 沒關(guān)系的哈 不需要對上 按照發(fā)票做賬就好了
2022-05-27
你好,沒有關(guān)系的,帳上按照百分之一來 申報增值稅是按照3%的。
2022-05-27
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費的借方是表示轉(zhuǎn)出的增值稅,轉(zhuǎn)出可以交稅,可以是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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