你好 現(xiàn)在卻還是不交稅是嗎
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
老師你好我的增值稅是季報但是沒開票每月未開票收入我都價稅分離了,但是等到季報的時候填數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師你好我的增值稅是季報但是沒開票每月未開票收入我都價稅分離了,但是等到季報的時候填數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了稅費(fèi)系統(tǒng)比實(shí)際少幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?我每月做分錄的時候是借:銀行存款,貸:主營業(yè)業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。價稅合計73795.5,是10-11-12月的價稅合計數(shù),只能和價稅合計數(shù)一樣。因?yàn)槿绻环治仪懊娣咒浂紩y
老師,比如我開票開的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價稅合計10000,那我在做分錄的時候,是 借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對嗎,這樣的話我在申報增值稅表的時候免稅銷售額會寫10000,可是我開票的時候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點(diǎn)的時候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入不
法人實(shí)繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
老師,如果存在往年賬庫存很大,需要調(diào)賬要怎么調(diào),之前開票和庫存存在不一致的情況,太陽能熱水器行業(yè)
24年第四季度季報財報沒有重分類,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),當(dāng)時直接按小微申報了?,F(xiàn)在打算匯算清繳,發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微,那是匯算按重分類的申報還是四季度季報也得改按重分類的申報?
押金轉(zhuǎn)為租金,會計分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
本來就不用交稅,但這數(shù)額跟我分錄的數(shù)額不一樣,那我該怎么調(diào)分錄
那你根據(jù)你賬上的結(jié)轉(zhuǎn)的
這樣不會有差額嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)的稅額是2148.9但價稅加起來就不是73795.5。
系統(tǒng)和你賬上有差異的,這個可以忽略。
那能調(diào)嗎?在主營業(yè)務(wù)和應(yīng)交稅費(fèi)上調(diào)?如果可我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
你好 賬上沒發(fā)調(diào) 你可以調(diào)你的申報表
我就在系統(tǒng)直接填不含稅價73795.5/1.03=71646.12,這樣在申報表上價稅合計就是73795.5。那這樣主營業(yè)務(wù)收入就與賬上的不含稅價71630.05,差了十幾塊。那能不能借應(yīng)交稅費(fèi)十幾塊,貸主營業(yè)務(wù)收入十幾塊,這樣賬能平嗎?
申報表如何調(diào)呢?老師能說一下嗎?
可以這么做的,你硬調(diào)的話,你直接不用管帳上的,根據(jù)系統(tǒng)的來做吧。