 
                            同學(xué)你好,建議進(jìn)行全面盤點,包括現(xiàn)金、銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點表作為期初數(shù)據(jù),進(jìn)行建賬處理。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    本人是個會計,找了一份教育培訓(xùn)機構(gòu)的會計工作 這個 機構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師些,請教一下,一個規(guī)模很小的公司,之前沒有做過賬,只有出納做了一個簡單的收支,年中完全財務(wù)軟件,這個期初數(shù)據(jù)怎么錄入,求告知
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對賬只對出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師你好,畢業(yè)兩年,有過一年半工作經(jīng)驗,剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的工作,專業(yè)性不強,后一年做過外賬會計,但也是以小規(guī)模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅,沒怎么系統(tǒng)學(xué)直接上手了,一般納稅人的不會,后面辭職了回家備考事業(yè)編一年,現(xiàn)在重新找工作面試通過了三家,想問下是去代理記賬公司系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下(畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經(jīng)驗也沒積累多少),還是去一家小公司做外賬會計,是裝飾裝修工程行業(yè)的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準(zhǔn)備后面收回來自己做),然后還協(xié)助做一部分內(nèi)賬,最后一家是做電商的初創(chuàng)公司,規(guī)模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒有會計沒人帶也沒有財務(wù)軟件,要求綜合能力強,因為之前沒接觸過內(nèi)賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會計行業(yè),并且打算邊上班邊備考
老師 我們公司是期間使用財務(wù)軟件做賬的 很多科目沒有期初數(shù)據(jù) 現(xiàn)在公司賬上有一筆支出 是很久以前收客戶的保證金 現(xiàn)在退回客戶了 因為建賬的時候這保證金沒有做進(jìn)去 現(xiàn)在退這個保證金的時候我要怎么做賬呢
 
                老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負(fù)號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風(fēng)險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機發(fā)票,可以入賬嗎?
盤點好以后,只知道現(xiàn)在的數(shù)據(jù),不知道年初的數(shù)據(jù),還有利潤分配未分配利潤那具體是多少也盤點不出來。
同學(xué)你好,是的,就不管年初的數(shù)據(jù)了,至于利潤分配,根據(jù)盤點表,把以上盤點數(shù)據(jù)的差額,列入實收資本,或者利潤分配,或者其他應(yīng)付款-老板姓名,就行了。
就是不錄期初,直接,在新建的賬套里面,做盤點單,是這樣理解嗎,或者你那里給有這方面的具體操作流程,有的話,麻煩發(fā)一個給我看看?
您好,可以不錄期初,直接結(jié)束初始化,直接根據(jù)盤點表做憑證也行,不是做盤點單。不好意思,我這里沒有相關(guān)操作流程。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。