同學(xué)您好,因?yàn)檫@不是法律的規(guī)定,加稅點(diǎn)開票本身是不合法的,這沒有具體的固定,只能您雙方協(xié)商。
實(shí)際不含稅的貨物金額為198660元,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬了256000 。對(duì)方已經(jīng)開具了256000元的發(fā)票,我計(jì)算稅點(diǎn)是按不含稅的貨物金額198660*0.12計(jì)算,還是按開具的發(fā)票256000*0.12計(jì)算
請(qǐng)問一下1月18日我們要銷售一批貨物時(shí)還沒有開具發(fā)票,計(jì)算出來的稅額是71608.14元,不含稅金額是550831.86元,合計(jì)金額是622440元,等到2月20日開具發(fā)票合計(jì)也是622440元,但是稅額是71608.11元,不含稅金額是550831.86元,我們已經(jīng)做分錄,但是分錄金額不一樣了,請(qǐng)問怎么辦呢?
買了不含稅12727元的貨,要加10個(gè)點(diǎn)稅,然后她開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但對(duì)方計(jì)算出的含稅金額是14140,就是我們付14140開票也開14140。這樣計(jì)算對(duì)嗎
對(duì)方要求開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但我們小規(guī)模只能開3個(gè)點(diǎn)的,所以要特別結(jié)算,要按6%的稅率換算不含稅費(fèi)用金額,并按照3%的實(shí)際開票稅率重新計(jì)算結(jié)算金額,這樣總的結(jié)算金額變成5757.62/(1+6%)*(1+3%)=5594.66,那我開的發(fā)票是不是就按照5594.66開
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元,1月份付了含稅金額10萬,其余都沒有付,因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算,所以這個(gè)折算不含稅金額沒有問題,后面的打折扣是不是不對(duì)!
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師