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老師,比方我增值稅應(yīng)交500,實(shí)際繳納400,那我消費(fèi)稅是按500還是400來算

2020-08-29 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-29 18:48

同學(xué)你好 你交增值稅的不一定交消費(fèi)稅 你的是消費(fèi)稅應(yīng)稅貨物嗎

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快賬用戶3972 追問 2020-08-29 18:49

對,是要交消費(fèi)稅的,有涉及到

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齊紅老師 解答 2020-08-29 19:04

如果要是單純的從價(jià)計(jì)征的消費(fèi)稅 消費(fèi)稅的計(jì)稅金額和增值稅一樣 應(yīng)交增值稅

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同學(xué)你好 你交增值稅的不一定交消費(fèi)稅 你的是消費(fèi)稅應(yīng)稅貨物嗎
2020-08-29
同學(xué),你好。 是的,同學(xué),按照有發(fā)票的金額400入賬。
2021-05-16
您好,正在給您回復(fù)
2023-05-07
按稅法的規(guī)定是按500元做銷售處理,就是100元計(jì)入銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi), 400元作為現(xiàn)金收款處理。實(shí)際工作中,可能存在直接按收到的款項(xiàng)400元做銷售處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅
2020-08-12
同學(xué),你好 500的可以抵扣增值稅
2024-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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