你好 公司收入現(xiàn)金存到公戶 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;銀行存款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 既然是單位的收入款項(xiàng),就不應(yīng)當(dāng)備注為投資款才是啊
就是老板用收入的庫(kù)存現(xiàn)金存銀行了但是備注是投資款想咨詢一下這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄呢?
這個(gè)虛開(kāi)發(fā)票咨詢下,這個(gè)貸方銀行存款稅點(diǎn)錢貸庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)賬用的但是我們賬上借方?jīng)]有庫(kù)存現(xiàn)金,老師用貸方庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)調(diào)這個(gè)賬最后這個(gè)賬上庫(kù)存現(xiàn)金成負(fù)數(shù)了,看到就有問(wèn)題啊,怎么辦呢?
老師您好,咨詢您一個(gè)問(wèn)題,如果公司的現(xiàn)金要放入公司賬戶銀行存款里,但這筆現(xiàn)金不是業(yè)務(wù)收入,會(huì)計(jì)分錄可以說(shuō)是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到銀行存款里,但是法律上應(yīng)該算是負(fù)債還是追加投資,還是什么別的呢?
你好老師,我從銀行提前存款做庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做。之前我寫借其他應(yīng)付款-備用金,貸銀行存款。但是我想將備用金做賬變庫(kù)存現(xiàn)金科目。
我想問(wèn)一下,我們是老公司,我剛?cè)肼毠举~目一直沒(méi)做,所以沒(méi)有貨幣資金,然后是老板給備用金作為公司日常開(kāi)銷。 這種情況的話怎么做賬會(huì)平呢? 我現(xiàn)在是做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個(gè)狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)正確呢
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開(kāi)始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購(gòu)貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開(kāi)票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開(kāi)票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開(kāi)具嗎
@董孝彬老師,再次提問(wèn)的,謝謝
3題第一問(wèn)錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒(méi)填數(shù)量和單價(jià),需要重開(kāi)136萬(wàn),會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
我是不是可以這樣做呢?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后在借:銀行 貸:實(shí)收資本 這樣可以嗎?
你好,不可以。 這個(gè)不是單位向個(gè)人借款 也不是股東投資 這個(gè)是單位實(shí)現(xiàn)收入款項(xiàng)存入銀行,而不是股東的投資款。