同學(xué)您好,這是說您賣的商品,也就是已經(jīng)把貨給他了,而且也開票給他了,就和或貨相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)也很您沒有關(guān)系了,比如在他們倉庫損毀了,這和您是沒有關(guān)系的,或者他拿出去開始賣了或出租了,這收益也和您沒有關(guān)系了,這時(shí)候您就是可以確認(rèn)收入了。
我看視頻里有這么句話,甲方已經(jīng)交付商品并且開具增值稅專用發(fā)票,主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙方,并且滿足收入確認(rèn)條件。老師我不懂這句話,可以幫我分析一下嗎?收入的確認(rèn)條件?
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場(chǎng)搞活動(dòng)本來我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說是他們搞得活動(dòng),老板說為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做??!十分感謝
2019年6月30日,甲公司尚存無訂單的W商品500件,單位成本為2.1萬元/件,市場(chǎng)銷售價(jià)格為2萬元/件,估計(jì)銷售費(fèi)用為0.05萬元/件。甲公司未曾對(duì)W商品計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。(2)2019年10月15日,甲公司以每件1.8萬元的銷售價(jià)格將500件W商品全部銷售給乙公司,并開具了增值稅專用發(fā)票。商品已發(fā)出,付款期為1個(gè)月,甲公司此項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)滿足收入確認(rèn)條件。假定上述銷售價(jià)格和銷售費(fèi)用不含增值稅,不考慮其他因素。(3)2019年12月31日,甲公司仍未收到乙公司上述貸款,經(jīng)減值測(cè)試,按照應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。老師,我想知道這道題的分錄怎么寫,謝謝
5.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積。甲公司與收入有關(guān)的資料如下:資料一:2021年10月31日,甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)勞務(wù)合同,合同總收入為600萬元,期限6個(gè)月。合同簽訂當(dāng)日,收到乙公司預(yù)付的合同款300萬元。12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為30%。至12月31日,累計(jì)發(fā)生的勞務(wù)成本為160萬元,估計(jì)完成該合同還將發(fā)生勞務(wù)成本240萬元,該項(xiàng)合同的結(jié)果能夠可靠計(jì)量。假定發(fā)生的勞務(wù)成本均為職工薪酬,不考慮稅費(fèi)等相關(guān)因素。資料二:2021年4月8日,甲公司以2000萬元的價(jià)格向丙公司銷售一批成本為1500萬元商品,增值稅稅額為260萬元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該批商品已發(fā)出,滿足收入確認(rèn)條件。5月20日,丙公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格,要求給予銷售價(jià)格20%的折讓,甲公司同意,并按規(guī)定開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為400萬元,增值稅稅額為52萬元。6月22日,甲公司收到丙公司支付的款項(xiàng)1808萬元。要求:根據(jù)上述資料,分別編制甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(銷售成本和勞務(wù)成本
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積。甲公司與收入有關(guān)的資料如下:資料一:2021年10月31日,甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)勞務(wù)合同,合同總收入為600萬元,期限6個(gè)月。合同簽訂當(dāng)日,收到乙公司預(yù)付的合同款300萬元。12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為30%。至12月31日,累計(jì)發(fā)生的勞務(wù)成本為160萬元,估計(jì)完成該合同還將發(fā)生勞務(wù)成本240萬元,該項(xiàng)合同的結(jié)果能夠可靠計(jì)量。假定發(fā)生的勞務(wù)成本均為職工薪酬,不考慮稅費(fèi)等相關(guān)因素。資料二:2021年4月8日,甲公司以2000萬元的價(jià)格向丙公司銷售一批成本為1500萬元商品,增值稅稅額為260萬元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該批商品已發(fā)出,滿足收入確認(rèn)條件。5月20日,丙公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格,要求給予銷售價(jià)格20%的折讓,甲公司同意,并按規(guī)定開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為400萬元,增值稅稅額為52萬元。6月22日,甲公司收到丙公司支付的款項(xiàng)1808萬元。要求根據(jù)上述資料,分別編制甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄銷售成本和勞務(wù)成本應(yīng)逐筆計(jì)
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
老師,把票開給別人了,代表什么意思? 貨給別人了,代表什么意思?
他買您的貨,那您收他錢,是不是需要給他開發(fā)票
不太明白
那您去買東西,您給別人錢,人家是不是給您個(gè)發(fā)票的,這明白嗎
老師,把票開給別人是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)還是把貨交給別人轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?為什么?
主要是貨給別人了
那把票開給別人代表什么意思?
就是說明您收到他的款項(xiàng)了