您好 可以麻煩您把題截圖看看么
9月5日,甲公司某專(zhuān)利技術(shù)達(dá)預(yù)訂使用標(biāo)準(zhǔn),投入使用,其入賬金額600000元,預(yù)計(jì)使用年限五5年,同年12月1日轉(zhuǎn)讓給乙公司,約定轉(zhuǎn)讓期限4年,問(wèn)當(dāng)年,甲公司對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)金額。 (不應(yīng)該是9.10.11這三個(gè)月攤銷(xiāo)嗎,怎么參考答案是4個(gè)月)
【2020年單選題】2×18年1月1日,甲公司以銀行存款240萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)并立即投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年、預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用直線法攤銷(xiāo)。2×19年1月1日,甲公司和乙公司簽訂協(xié)議,甲公司將于2×21年1日1日以100萬(wàn)元的價(jià)格向乙公司轉(zhuǎn)讓該專(zhuān)利技術(shù),甲公司對(duì)該專(zhuān)利技術(shù)仍采用直線法攤銷(xiāo)。不考慮其他因素,甲公司2×19年應(yīng)對(duì)該專(zhuān)利技術(shù)攤銷(xiāo)的金額為(?。┤f(wàn)元。 A.48 B.96 C.46 D.50
1.甲公司一般納稅人,1月4日,將以900000元購(gòu)入、預(yù)計(jì)使用年限15年、預(yù)計(jì)凈殘值為零的某商標(biāo)權(quán)出租給乙公司使用,租期5年,每年收取使用費(fèi)80000元(不含稅)。注:出租無(wú)形資產(chǎn)適用增值稅稅率6%。要求:(1)取得租金分錄;(2)攤銷(xiāo)商標(biāo)權(quán)成本分錄。2.公司自行研制的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),入賬成本為150000元,預(yù)計(jì)使用年限10年,直線法攤銷(xiāo),殘值為零。使用兩年后,將專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司,取得轉(zhuǎn)讓收入145000元,增值稅8700元。要求:(1)計(jì)算轉(zhuǎn)讓時(shí)無(wú)形資產(chǎn)已攤銷(xiāo)金額。(2)編制轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。
4、單選甲公司自行研發(fā)一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),至2×14年1月1日完工,共發(fā)生支出1500萬(wàn)元,其中符合資本化條件的支出為1200萬(wàn)元。甲公司預(yù)計(jì)該專(zhuān)利技術(shù)的使用年限為15年,按照直線法計(jì)提攤銷(xiāo)金額,預(yù)計(jì)凈殘值為0。甲公司與乙公司簽訂合同,約定5年后,甲公司將該無(wú)形資產(chǎn)出租給乙司,租賃期為3年,年租金為200萬(wàn)元。假定不考慮其他因素,東明公司2×15年計(jì)提的攤銷(xiāo)金額為(1分)A80萬(wàn)元B100萬(wàn)元C120萬(wàn)元D50萬(wàn)元
甲公司發(fā)生的與某專(zhuān)利技術(shù)有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:1.2017年1月1日,甲公司以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn),當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值為零,采用年限平均法攤銷(xiāo)。2.2018年12月31日,該專(zhuān)利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,經(jīng)減值檢測(cè),該專(zhuān)利技術(shù)的可收回金額為450萬(wàn)元,預(yù)計(jì)尚可使用3年,預(yù)計(jì)殘值為零,仍采用直線法攤銷(xiāo)。3.2019年12月31日,該專(zhuān)利技術(shù)攤銷(xiāo)金額。要求:根據(jù)以上資料編制與無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(單位:萬(wàn)元)。
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
我懂了,謝謝老師
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老師,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓是出售的意思還是出租的意思啊
這個(gè)要看是使用權(quán)還是所有權(quán) 轉(zhuǎn)讓使用權(quán)就是出租 轉(zhuǎn)讓所有權(quán)就是出售