你好,個人轉(zhuǎn)入組織賬戶的用作日常運作的錢,墊付的應(yīng)該寫往來款 借 銀行存款 愛其他應(yīng)付款

非營利組織,個人轉(zhuǎn)入組織賬戶的用作日常運作的錢,應(yīng)該寫借款還是往來款?怎么做會計分錄?這筆款項不屬于捐贈款和投資款。
公司剛成立的,公司賬戶第一筆轉(zhuǎn)給法人用于歸還往來借款,計入其他應(yīng)付款,但是前期沒有轉(zhuǎn)過錢,那借貸不平衡怎么辦。是應(yīng)該再做一筆分錄嘛但是沒有發(fā)生日期啊。
我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務(wù)找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協(xié)議,這個我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入,要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當時咨詢專管員時特別強調(diào)要我們按每筆退回。
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設(shè)立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費,實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉(zhuǎn)作為會費,請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會費就確認收入嗎
老師,私人學校創(chuàng)辦人給學校二期工程花費了400萬元,之前的會計把賬掛在長期借款的下面,這個怎么沖銷,直接把長期借款轉(zhuǎn)為投資款可以嗎?不用還了的,我們學校是民非組織,這個會計分錄如何做?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢