您好,確認(rèn)好合計(jì)含稅金額,至于進(jìn)項(xiàng)稅額,有0.01 差異是可以接受的。
老師: 您們好! 開具增值稅發(fā)票時(shí),有時(shí)候因?yàn)榘l(fā)票的最高限額問題,需要把一筆收入開成N張發(fā)票,這樣就需要湊夠總金額,但有時(shí)候因?yàn)樗纳嵛迦氲膯栴},可能會出現(xiàn)增值稅發(fā)票的金額少開一分錢的問題,請問要怎么調(diào)整。
老師我想問一下,我現(xiàn)在開了張普通增值稅發(fā)票,金額是開錯了,但是因?yàn)閷Ψ截?cái)務(wù)請假了,需要年后才回來,只能到時(shí)把這發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票。 跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個金額填在申報(bào)表哪里呢
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開票(就開了一張合計(jì)銷售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷售單沒開發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對方結(jié)款的時(shí)候一次性開了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點(diǎn)差異
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
好的,謝謝!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。