你好,同學(xué)。 管理費(fèi)用本期金額為600-350
某企業(yè)5月末,管理費(fèi)用賬戶借方發(fā)生額為45萬,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬戶支出為13萬,則利潤(rùn)表中管理費(fèi)用應(yīng)填列的金額是多少萬元?為什么呀?
2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計(jì)數(shù)為600萬元,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額為350萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為130萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬元,則該企業(yè)2019利潤(rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目的本期金額欄的列報(bào)金額是多少萬元 A.600 B.350 C.250 D.130 跟我講一下這題
某企業(yè)2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計(jì)數(shù)為600萬元,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額350萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì),科目發(fā)生額130萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬元,則該企業(yè)2019年利潤(rùn)表管理費(fèi)用的本期金額欄列報(bào)金額為多少萬元? 請(qǐng)老師,幫忙解答,謝謝
明光公司為居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019年度取得銷售收入6600萬元,相關(guān)成本為4000萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為600萬元。該全業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下… (1)發(fā)生銷售費(fèi)用1200萬元,其中廣告費(fèi)600萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬元。. (2)管理費(fèi)用880萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為100萬元。。 (3)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬元,其中非金融機(jī)構(gòu)借教本金300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借教年利率6的。。 (4)計(jì)入成本費(fèi)用中列皮實(shí)發(fā)工資總額 300萬元,找繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)為6萬元,支出職工福利費(fèi)為 6萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為12萬元。。 (3)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為2%。. 要求:(1)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少?。 (2)計(jì)算明光公司準(zhǔn)于扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (3)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的對(duì)務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (4)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?。
某居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019 年度取得銷售收入 6600萬元,相關(guān)成本為 4000 萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 600 萬元。該企業(yè)其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: (1) 發(fā)生銷售費(fèi)用 1200 萬元,其中廣告費(fèi) 600 萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 200萬元。 (2)管理費(fèi)用 880 萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60 萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為 100萬元。 (3) 發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 120 萬元,其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金 300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率 6%。 (4)計(jì)入成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額 300萬元,拔繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)為 6萬元,支出職工福利費(fèi)為46 萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為 12萬元。 (5)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為 25%。 要求:(1)計(jì)算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少? (2)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (3)計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (4) 計(jì)算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對(duì)方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購(gòu)貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購(gòu)發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購(gòu)入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請(qǐng)教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購(gòu)貨物是必須要簽采購(gòu)合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái),然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個(gè)的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請(qǐng)問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報(bào)怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個(gè)點(diǎn),能開6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
研發(fā)費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)嗎?
研發(fā)費(fèi)用,在新報(bào)表里面,是有單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目了,不填寫在管理費(fèi)用里面