來源:寧波國稅1.調整進項及補增值稅 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【紅字】 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅檢查調整 2.調整以前年度存貨虛增及所得稅 借:現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款 貸:以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 借:以前年度損益調整--所得稅費用 貸:應交稅費--應交所得稅 借:以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 貸:以前年度損益調整--所得稅費用 利潤分配--未分配利潤 (三)支付滯納金、罰款 補繳以前年度稅金發(fā)生的罰款、滯納金也應計入補繳當期“營業(yè)外支出”科目。 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師你好,18年我有60萬的成本票被稅局列支出來了,然后補交了企稅,那么分錄該怎么做?這60萬是不真實的交易。
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,18年有60萬的成本票被稅局在今年給我們列支出來了補交了企稅及罰款和滯納金,這60萬不是真實的交易,分錄怎么寫?
老師,你好,我的賬上有利潤分配-未分配利潤貸方余額407193.02,發(fā)生了一筆18年由于發(fā)票不合規(guī)被稅局列支出來了60多萬,產生了這樣一個余額,這個余額該怎么弄?把它分配了嗎?
20年有一筆60萬的進項成本票被認定走逃,21年做了進項轉出,補交了稅1萬多,做了20年所得稅納稅調增,賬上做了一筆進項轉出,21年賬上如何寫調整分錄@實操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問一下這個怎么入賬,分錄怎么寫
老師,你好,今年補交了五萬多2019年的所得稅,原因是2019年有100萬的成本,稅務局查出來票有問題呢,出本不合法,那公司繳納的所得稅以及調增利潤,這快怎么做分錄呢,麻煩老師一下,具體寫一下分錄,謝謝老師
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產清理的區(qū)別?
老師,我們公司現(xiàn)在正在建設冷庫,冷庫機電安裝是應該計入在建工程的機器設備還是工程類
老師,我們是修理廠,對方提供拖車費開的客戶車牌號,我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎
老師你好!公司要修建辦公樓廠房,購買原材料、支付相關的費用,如何進項賬務處理
老師本期賣了貨,但是沒有進項票開進來,我可以不暫估入庫結轉成本嗎,等到下月開票進來我又結轉
公司對租用的辦公場地進行裝修改造,裝修費大概100萬元,裝修費能在1年內攤銷完嗎?
老師,我們是修理廠,對方提供拖車費開的客戶車牌號,我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎?
請問老師,一般納稅人美容護膚品增值稅稅率是多少
您好,請問之前老板的私卡轉公賬,但沒備注,這部分錢可以怎么處理
我是小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調整科目
借:現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款 貸:利潤分配--未分配利潤 借:利潤分配--未分配利潤 貸:應交稅費--應交所得稅