你好, 銷售傭金的應(yīng)稅勞務(wù)起征點(diǎn)單次500元以下免稅
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
#提問#銷售傭金的應(yīng)稅勞務(wù)起征點(diǎn)具體適用多少?
人個(gè)從事銷售或進(jìn)口貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、銷售應(yīng)稅服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)銷售,請問增值稅起征點(diǎn)是多少?
請按以下提示操作:1.本期銷售額末達(dá)起征點(diǎn),請將木明應(yīng)征增位稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額》對應(yīng)地與在第11欄末達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中:2適用增值稅征收政萍的體稅人通二穎的銷售蔻,差額部分填寫在附列資科對應(yīng)欄次中
提示框您可以亨受小微個(gè)業(yè)普惠性免稅政第!請按以下提示操作:1.本期銷售額末達(dá)起征點(diǎn),請將木明應(yīng)征增位稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額》對應(yīng)地與在第11欄末達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中:2適用增值稅征收政萍的體稅人通二穎的銷售蔻,差額部分填寫在附列資科對應(yīng)欄次中。
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
月度呢?老師
你好,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅[2019]13號)對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅
銷售傭金的一般是個(gè)人開的單次500元以下免稅