個(gè)稅系統(tǒng)可以在下個(gè)月的收入里面調(diào)整的
老師,每個(gè)月計(jì)提工資,如果計(jì)提多了可紅沖,少了可以補(bǔ)計(jì)提,那個(gè)稅系統(tǒng)里面怎么辦,已經(jīng)申報(bào)了啊
老師,我4月工資多計(jì)提了840元,個(gè)稅按多計(jì)提的已經(jīng)申報(bào)了,5月工資我該怎么計(jì)提
如果當(dāng)月忘記計(jì)提工資了,后面下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提可以嗎?因?yàn)槠髽I(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了,已經(jīng)交錢了
老師您好,上月少計(jì)提的工資,這個(gè)月需要補(bǔ)提嗎,如果沒有補(bǔ)提,是不是這個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候直接就沖掉了,這樣可以嗎
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問題,沒辦法計(jì)算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實(shí)是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個(gè)顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會(huì)議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
可以調(diào)嗎
可以的,差額在下次個(gè)稅申報(bào)里面調(diào)整就可以
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好