 
                            你好 你看下數(shù)量是0的嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,庫存商品的科目余額表貸方出現(xiàn)正數(shù)0.02元,怎么回事?之前暫估暫估多了還是少了?這要怎么調(diào)整?分錄怎么做
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
請問老師,暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當時4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89?,F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫,借:庫存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
 
                受益人備案什么時候發(fā)的通知,需要填這個
保險公司賠了400元,付給她醫(yī)藥費99,之前工資里有打給她誤工費。這個張咋么平?
會計工作交接有哪些內(nèi)容
老師我們公司掛股東往來賬兩百多萬,現(xiàn)在賬面有錢,給轉(zhuǎn)出去20萬,有風險嗎?
請問開公戶需要帶什么資料
你好,我們是拼多多平臺,小規(guī)模的公司。 推廣費是按照收入的15%抵扣企業(yè)所得稅嗎?超過15%的部分是年度調(diào)增?調(diào)增后,后續(xù)年份,還可以用這部分嗎
老師,問一下這種發(fā)票想紅沖應(yīng)該找哪里紅沖
老師注銷的時候還不起款,做彌補完虧損還有9600,怎么調(diào)不交稅,他一直沒開過票
我們公司有一名醫(yī)生,既同公司簽訂了勞動合同,領(lǐng)取工資,又通過公司一名員工注冊的個體戶,領(lǐng)取講課費用,請問在稅務(wù)方面會有哪些風險點
老師,我們公司注冊資本一千萬,新公司法出來要在2023年完成實繳,我們現(xiàn)在需不需要提前減資???還是2023年再處理啊?
沒數(shù)量金額不知道怎么回事會0.02貸方
你好,那你的成本是多算了吧,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù)。
摘要呢?老師
你好 紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
Laos為什么會這樣呢?怎么知道自己是不是要沖呢
你的庫存商品貸方做多了就會出現(xiàn)負數(shù)