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19年4月1日已開票124916.04,稅率從16降13,客戶要求補稅點,我家又開了21991.69,請問這個數(shù)開的對嗎?對的話這個數(shù)能解釋一下嗎?不對又該怎么算?

19年4月1日已開票124916.04,稅率從16降13,客戶要求補稅點,我家又開了21991.69,請問這個數(shù)開的對嗎?對的話這個數(shù)能解釋一下嗎?不對又該怎么算?
2020-08-27 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 21:01

同學(xué),開票是根據(jù)合同來的么?是可以收回款項的吧? 如果只是因為稅額,需要補稅的話,這種情況是不能隨便開票的。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:04

沒根據(jù)合同,補稅點的發(fā)票說是不算錢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:07

同學(xué) 實務(wù)中一般是這種情況,合同約定或者之前談的稅點是16%,但我們實際開具的時候只能開具13%,這個時候一般是讓甲方支付的時候,扣除稅差即可。 可以跟對方溝通下,找一個合適的解決方法。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:10

老師票是都已經(jīng)開完了的,現(xiàn)在客戶說這個稅點沒對上,我也不知道之前開的對不對,正確應(yīng)該是怎么算?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:17

同學(xué) 1、先不考慮稅率,按發(fā)票開出的含稅價與合同對比,金額要按照合同開具; 2、如果對方說你開出發(fā)票的稅率低于之前談判的稅率的話,建議先看合同是不是約定好稅率的,合同也約定稅率的話,可以和對方協(xié)商在付款時扣除稅差即可。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:23

應(yīng)該不是按合同開的,老板開2.9萬的意思是客戶不用付款直接抵扣的感覺,

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:25

同學(xué),增值稅發(fā)票不能隨便開具。 1、不應(yīng)該多開發(fā)票,老板可能不太懂。 2、也可以跟對方溝通下,找一種雙方都可以接受的。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:30

老師我啥都不懂,怎么溝通呀 溝通前想先了解一下差額正確怎么算的……我就換個問法合同價就是這筆開票金額,稅率降了怎么算

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:35

同學(xué) 1、如果合同金額就是去年開具發(fā)票的金額的話,那就不要再開具發(fā)票了。 2、稅差的解決,實務(wù)中一般是按這種方式: 比如開票金額是100,稅率對方要求是16%,我方開具的是13%,那不含稅金額就是=100/(1%2B16%),對方支付的金額=不含稅金額*(1%2B13%),實際支付的金額和100的差額就是扣除的稅差。 3、你跟對方交流的時候,就建議采取扣稅差的方式。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:40

那要是根據(jù)給多少貨開多少票呢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:41

對,合同金額與發(fā)票的含稅金額來比,保持一致即可。 稅差另外單獨說。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:43

我沒看懂,對方支付的金額是啥意思,還沒付款呢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:48

對方支付的金額(實際支付的金額,扣除稅差后的金額),就是跟他溝通待他支付的時候,扣除稅差支付。

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齊紅老師 解答 2020-08-27 21:51

同學(xué)可以先跟對方財務(wù)溝通下,如果對方之前這樣處理過的話,就很簡單了,一說就清楚了。

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快賬用戶9808 追問 2020-08-27 21:52

哎……這樣吧,老師你說的和我想問的……感覺都不在一條線上,先謝謝了

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齊紅老師 解答 2020-08-27 22:01

同學(xué),那好吧。 祝工作順利

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同學(xué),開票是根據(jù)合同來的么?是可以收回款項的吧? 如果只是因為稅額,需要補稅的話,這種情況是不能隨便開票的。
2020-08-27
你好,是的 你把紅字和籃子都沖掉,按照原稅率重新開具
2021-01-30
你好,那你需要問一下對方明確的拒絕理由的呢
2021-12-17
你好,按月開具就每月確認(rèn)收入,按年就有差異增值稅和企業(yè)所得稅,到年底才一致
2024-12-09
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-05-17
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