您好,是的,您的理解非常正確。
酒廠生產(chǎn)銷售白酒的儲(chǔ)備費(fèi),并入銷售額繳納消費(fèi)稅嗎?
酒廠生產(chǎn)銷售白酒的儲(chǔ)備費(fèi),并入銷售額繳納消費(fèi)稅嗎?
、自制白酒5t,對(duì)外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當(dāng)月通過認(rèn)證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少? (3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月生產(chǎn)銷售白酒80噸,取得含稅銷售額330萬元,生產(chǎn)銷售啤酒100噸,出廠價(jià)格為2900元/噸。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。啤酒消費(fèi)稅稅率為220元/噸。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅。
某白酒生產(chǎn)企業(yè)2021年6月生產(chǎn)銷售一批白酒,不含稅銷售額30萬元,銷售量為6000千克,該企業(yè)針對(duì)本批白酒應(yīng)納消費(fèi)稅額為多少?白酒的消費(fèi)稅稅率為20%
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
儲(chǔ)備費(fèi)是入白酒的成本是嗎,所以賣的時(shí)候并入銷售額?
您好,儲(chǔ)備費(fèi)不是白酒成本。是價(jià)外費(fèi)用。
儲(chǔ)備費(fèi)用是買家來付的,跟包裝物租金,優(yōu)質(zhì)費(fèi),品牌使用費(fèi)一樣,都是買家買付款的,是這樣理解的嗎?
您好,是的,您的理解非常正確??梢岳斫鉃殇N售方的其他收入。