結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目期末有余額嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額應(yīng)該轉(zhuǎn)到什么科目當(dāng)中
#老師,這是我們8月期末余額表上轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個(gè)科目的余額,其中轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款2個(gè)科目是不是應(yīng)該做完結(jié)轉(zhuǎn)再結(jié)賬,然后期末沒有余額才對(duì)?#
請(qǐng)問鄒老師在嗎? 有個(gè)問題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個(gè)科目的期末借方余額代表什么?
年末增值稅明細(xì)科目有余額都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對(duì)方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎


進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末有余額應(yīng)該轉(zhuǎn)的什么科目??
也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅