你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,三級科目進(jìn)項(xiàng)稅,和銷項(xiàng)稅,每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是年底結(jié)轉(zhuǎn)
老師,增值稅三級科目是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
老師 您好!我可以每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)科目嗎?我怕年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)容易忘
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目可以每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),也可以平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)年底12月時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)全年的是嗎
老師關(guān)于增值稅的年底結(jié)轉(zhuǎn)。就是把增值稅的三級科目小項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)適合進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。那這個(gè)和平常月底的那個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不重復(fù)嗎?不都結(jié)轉(zhuǎn)出來應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這不都重復(fù)了嗎?
你好,老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
不是說增值稅3級科目月底不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不是啊,你平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)怎么計(jì)算應(yīng)交稅金
不是直接寫分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
不是的,我上面寫的是完整分錄
我是看會計(jì)學(xué)堂平時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn),年底,一次行結(jié)轉(zhuǎn)3級科目,但是我感覺有余額也不對啊
我上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是完整結(jié)轉(zhuǎn)分錄,平時(shí)應(yīng)該按照我的分錄結(jié)轉(zhuǎn)
我知道你的意思,但是就是看到會計(jì)學(xué)堂習(xí)題上平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)三級科目,直接轉(zhuǎn)出未交
那年底有什么變化嗎
抱歉,我沒有看到學(xué)堂的課件是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的。但我們平時(shí)做賬是要這樣處理的
好的,那年底還是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
年底就是結(jié)轉(zhuǎn)三級科目的各科余額,做對沖即可
你剛才上面分錄,不是已經(jīng)做對沖了嗎
你要把有剩余余額做對沖
那還是相當(dāng)于把12月份的做對沖嘍,因?yàn)槟闳绻總€(gè)月都做那樣的分錄,應(yīng)該不會有余額啊
如果都已經(jīng)做了,那就沒有余額了。檢查一下年底賬戶余額