你好!不滿一角的印花稅免征 應(yīng)納稅額不足一角的,免納印花稅。應(yīng)納稅額在一角以上的,其稅額尾數(shù)不滿五分的不計(jì),滿五分的按一角計(jì)算繳納。
老師 我想問一下,2020年1月份發(fā)工資的時(shí)候,就是做工資表的應(yīng)該是重新開始計(jì)稅了吧,不再累計(jì)去年的了。即便我1月發(fā)的是去年12月的工資,但是因?yàn)槭?月份發(fā)的,稅款所屬期就是1月份,所以做工資表的時(shí)候就是減去5000元的個(gè)稅免征額是嗎
老師,印花稅是不足1元免征的吧。我做到學(xué)堂的題目答案是說不足1角免征。但我記得我去年申報(bào)過,好像是不足一元免征。
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了?
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問老師這個(gè)說話不對(duì)吧?請(qǐng)問最新政策是什么呢。謝謝
老師好,我有一個(gè)題目,我看那些公式不會(huì),我想知道這個(gè)答案,我想看數(shù)據(jù):甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%,2022年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明進(jìn)項(xiàng)稅額910萬元,本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價(jià)格為210萬美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采用購(gòu)進(jìn)法)當(dāng)月外匯牌價(jià)為USD1=RMB6.8。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額3200萬元,當(dāng)月出口商品FOB價(jià)折合人民幣為14200萬元,出口商品退稅率為8%,上期內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不足抵扣形成的留抵稅額有90萬元。(1)求企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額,與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄。(2)求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額。(3)企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)為,實(shí)退稅額為,被抵消的稅額為,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額(沒有填0)
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問:這道題無形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問:這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購(gòu)買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
那為什么申報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一元一下,不征呢。
你可以再確認(rèn)一下。