您好,這個(gè)是需要申報(bào)的,需要先申報(bào)小規(guī)模這個(gè)期間申報(bào)表
老師,之前19年是8月底轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月底之前是小規(guī)模納稅人,那19年的10月份需要申報(bào)2019年7月1日至2019年7月31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表嗎
老師,之前19年是8月底轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月底之前是小規(guī)模納稅人,那19年的10月份需要申報(bào)2019年7月1日至2019年7月31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表嗎
老師,之前19年是8月底轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月底之前是小規(guī)模納稅人,那19年的10月份需要申報(bào)2019年7月1日至2019年7月31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表嗎
公司之前是小規(guī)模納稅人,從這個(gè)月開始申請(qǐng)升級(jí)為一般納稅人,那今年1-8月份已按小規(guī)模納稅人預(yù)繳的月份是否要按一般納稅人來補(bǔ)交增值稅
8月1日成為一般納稅人,那么7月份的小規(guī)模納稅人期間要怎樣報(bào)稅?8月份成為一般納稅人是在9月份申報(bào)是嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
但是10月份都已經(jīng)是一般納稅人了,那豈不是重復(fù)申報(bào)了嗎,又要申報(bào)一般納稅人又申報(bào)小規(guī)模納稅人
不是,這個(gè)是分開的,會(huì)出現(xiàn)2個(gè)表,一般是小規(guī)模期間,一個(gè)是一般納稅人的,
會(huì)申報(bào)2次這個(gè)申報(bào)表,你們那邊要是沒有,你問下你稅局看是不是要去稅局大廳申報(bào),
那我已經(jīng)逾期306天了,該怎么辦
沒有申報(bào)嗎?也沒有出現(xiàn)申報(bào)表嗎?去稅局補(bǔ)
有出現(xiàn)申報(bào)表,后來我今天在稅務(wù)局網(wǎng)站上的逾期報(bào)表里面補(bǔ)報(bào),結(jié)果提示說重復(fù)申報(bào)了,說只能更正申報(bào)
那你點(diǎn)更正申報(bào)有嗎,實(shí)在不行填寫打印去稅局大廳補(bǔ)申報(bào), 帶上公章。
這個(gè)會(huì)有罰款嗎,罰多少,這個(gè)企查查里面會(huì)有記錄嗎
這個(gè)企查查沒有記錄,第六十二條 納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表和有關(guān)資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。