你好 你們具體是什么業(yè)務 這樣才好判斷。 后期對方會不會開成本發(fā)票的
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個個人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當時補交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當時已繳稅!我在匯算時,剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領錢,請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實在免稅范圍內(nèi)開票報稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個人簽訂了一個租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計盈余可以嗎
老師,請問策劃費,需要交文化事業(yè)建設稅嗎?
我們是一個苗木養(yǎng)護,之前根據(jù)第三方的績效考核掛了一筆收入,也給下游公司暫估了成本,,然后這個月業(yè)主要給錢,開了發(fā)票,給了一部分,下游公司下個月開成本票,那么這個月賬務怎么處理
那你就暫估成本就行了 。 把成本暫估 。下個月取得發(fā)票 沖暫估 按發(fā)票在做一遍就行了
收入呢,收入之前根據(jù)計量掛了一筆來40萬多收入啊,這次業(yè)主說給30萬就開了30萬的發(fā)票,但是業(yè)主只給了20萬,這個收入怎么記賬
之前掛收入時已經(jīng)暫估過成本啊,還需要暫估嘛
你好 你們實際業(yè)務發(fā)生的是多少萬的收入 。 人家讓你開30萬就開了30萬? 那你們實際發(fā)生的是30萬嗎
實際是50萬,對方要給30萬,所以就開了30萬啊
請問現(xiàn)在賬務應該怎么記
你好 如果是這樣的話 你一開始就要做50萬的無票收入 繳納稅費的。 開票30萬后沖30萬無票收入在開開票30萬來做賬 。 你最開始50萬沒有做收入嗎 。 你上面說已經(jīng)暫估成本。暫估的多少收入的成本 ?
苗木養(yǎng)護屬于生活服務類,開始就是做的50萬的無票收入,稅金是6,就是根據(jù)合同績效考核掛的,但是現(xiàn)在開票由于疫情期間對生活服務業(yè)的優(yōu)惠政策,當?shù)囟悇站终f開免稅發(fā)票即可,所以開的30萬是免稅的,那么請問開的30萬的發(fā)票和來的20萬的收入怎么入賬,之前50萬的無票有稅率收入又怎么入賬?
你好 你都做了50萬無票收入了 ?,F(xiàn)在開30萬的發(fā)票 就沖30萬的無票收入分錄 原來的無票收入分錄不變 。金額負數(shù)沖即可 ; 然后根據(jù)發(fā)票在做一遍開票收入 分錄是一樣的(和你無票收入);20萬是已經(jīng)做在50萬里面一起的 沒有開票 就不需要在做賬 。 你門之前50萬是繳納了稅費嗎
之前50萬沒有繳稅,20萬是來錢的,不用管嘛?
你好 既然50萬你們就是按生活服務來免征增值稅的 你就是分錄做的免稅收入 你現(xiàn)在開票30萬就沖30萬的無票收入按開票做一遍就行了。 這個20萬不管了 你要是開票在沖20萬無票收入在按開票走一遍分錄就行了
之前做的50萬是6個點,然后這次開30萬的票是免稅,業(yè)主給了20萬,這幾筆怎么做賬,20萬要是不管的話,銀行存款怎么增加啊
你好 你上面又說你50萬沒有繳納稅費 。我問你50萬是免征增值稅的嗎 。 你還是把之前怎么做分錄的 發(fā)來看看 。
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 待轉(zhuǎn)銷項稅 暫估成本 借:主營業(yè)務成本 待認證發(fā)票 貸:應付—暫估成本 以上是之前做的,現(xiàn)在開了30萬的發(fā)票,業(yè)主給了20萬,應該再怎么做賬?
成本因為你是按50萬收入對應的暫估的 。成本不動 。你就沖30萬的收入 ; 借:應收賬款-30 貸:主營業(yè)務收入-30 然后在按開票的做 借應收賬款30 貸主營業(yè)務收入30 收到款 借銀行存款 20 貸應收賬款20
那那個稅呢,就是沖掉之前50萬中所包含的30萬的稅?
你好 是的 因為你之前是不是做了增值稅的 話 就對應沖哈
那成本先不用管了,到時候來了發(fā)票再沖相應的成本稅金?
嗯 是的 成本因為你本來也不確定 等著發(fā)票來了 按確定金額來