您好,上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字本身是正確的嗎?如果是少結(jié)轉(zhuǎn)的話, 需要在這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
去年有一個(gè)月賬面上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額比申報(bào)表少了0.01元,因而少交了0.01元,那現(xiàn)在怎樣把那0.01元調(diào)回來?
老師,不知道怎么回事,我12月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一銷項(xiàng)稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入少了0.01分錢,我那時(shí)候剛來,前面會計(jì)半年沒做賬,我這一下子要報(bào)很多稅,軟件也沒有我就先報(bào)稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導(dǎo)入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個(gè)差額。銷項(xiàng)稅比帳上少0.01元咋辦呢
發(fā)現(xiàn)12月有一條銷售收入憑證與所開出的發(fā)票有差異,主營收入少了0.01元,銷項(xiàng)稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業(yè)所得稅表少報(bào)收入0.01元,但不影響最終結(jié)果(我們是虧損企業(yè))。另12月增值稅申報(bào)表是對的,與發(fā)票實(shí)際金額一致?,F(xiàn)在12月已結(jié)賬,不能返回。請問在本年度里應(yīng)如何對這個(gè)差異調(diào)賬?
老師,請問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
是2018年的數(shù),如果補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)那分錄該怎樣做?現(xiàn)在是掛著0.01元。
您好,三級明細(xì)科目下的金額 是否已經(jīng)是為0了(不考慮這個(gè)月的金額的話)?
不是,是貸方余額有0.01元
您好,您一種方法是下個(gè)月的時(shí)候可以多申報(bào)一分錢,申報(bào)那里是可以修改的。但是這種方法有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槭悄闱捌谏陥?bào)不準(zhǔn)確。 還有一種方法建議您直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 建議用第二種方法