同學(xué),您好,可以用固定資產(chǎn)清理科目進(jìn)行處理。
老師,請教一下,6月份公司買臺車共294,800元,當(dāng)時我做了固定資產(chǎn),7月份要怎么做折舊呢?
老師,我問下我們店5月份買的試駕車163840,做了固定資產(chǎn),8月份賣掉了174800,怎么做賬
老師,我問下我們試駕車開過來發(fā)票163840,當(dāng)時沒上牌交稅。做分錄借:固定資產(chǎn) 144991.15 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項18848 85 貸銀行存款163840。折舊了3個月6887.07。 現(xiàn)我們賣掉了發(fā)票開了174800,賣掉時候付購置稅14619.12,怎么做分錄啊,老師能不能詳細(xì)點我們寫下
老師 我們8月份賣固定資產(chǎn)(折舊還沒提完),對方也把錢打給我們了,但是我們還沒開票,等到10月份再開票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
我們是一個汽車4S店,我們在2020年3月購進(jìn)了幾臺試駕車,不久后試駕車賣出,我做固定資產(chǎn)清理,進(jìn)項稅是否要轉(zhuǎn)出?詳細(xì)的賬務(wù)處理流程麻煩大神指點指點??
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
那高賣的做什么,老師能不能具體分錄來下
固定資產(chǎn)清理會計分錄根據(jù)不同的情況有不同的會計分錄。例如:將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入的清理分錄為:借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn)。而發(fā)生清理費(fèi)用時的會計分錄又是:借:固定資產(chǎn)清理,貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等。具體分錄請看以下內(nèi)容。 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 發(fā)生清理費(fèi)用時 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 清理凈損益 1、凈收益時 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、凈損失時 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。
好的,謝謝
同學(xué),您好,不客氣的。