您好,您可以用發(fā)票復(fù)印件做賬和抵扣都可以

老師,2019年年底認(rèn)證的一張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),都弄丟了,怎么處理?當(dāng)時(shí)只有稅額抵扣了,費(fèi)用并未入賬
請(qǐng)問(wèn)考試,專票的抵扣和入賬是有聯(lián)系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯(lián)960金額,入賬的時(shí)候借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和差旅費(fèi),貸銀行存款?,F(xiàn)在我要拿這個(gè)抵扣聯(lián)去認(rèn)證,但是抵扣聯(lián)丟了,我可不可以自己再去開一個(gè)相同金額和稅額的專票,直接用這個(gè)抵扣聯(lián)代替那個(gè)丟了的抵扣聯(lián)去抵扣呀。。
請(qǐng)問(wèn)老師,2020年4月份的一家應(yīng)收賬款,發(fā)票開來(lái)了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,掛帳應(yīng)收款,現(xiàn)在查明發(fā)票記賬聯(lián)丟了,只有抵扣聯(lián),現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該怎么做?用抵扣聯(lián)復(fù)印件做賬可以吧?
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過(guò)抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個(gè)疑問(wèn)。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫(kù)存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個(gè)月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
老師,請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際操作過(guò)程中,銷售貨物在確認(rèn)收入的同時(shí)是需要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是需要等月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
財(cái)務(wù)費(fèi)用具體包括哪些二級(jí)科目
深圳市企業(yè)出租商品房需要繳納什么稅? 本企業(yè)在深圳市因拆遷收到開發(fā)商的回遷商品房100套,現(xiàn)將100套商品房出租給物業(yè)管理公司,請(qǐng)問(wèn)我們要繳納什么稅?需要怎么開票?
實(shí)際工作中能直接紅沖嗎?
倉(cāng)庫(kù)管理主要管什么,要做什么
增值稅專票聯(lián)分別是什么聯(lián),分幾聯(lián)
老師,賬務(wù)上做有憑證“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個(gè)是以后需要交的增值稅,是嗎?
老師好:公司后面一批商品,錢由老板私人墊付,我的會(huì)計(jì)分錄是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款—?我公司,等我從公賬轉(zhuǎn)錢給老板墊付款,做的分錄,借:應(yīng)付賬款—?公司,貸銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
電腦賬怎么上傳單據(jù)(原始憑證)保存紙質(zhì)單據(jù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買筆記本電腦1.81臺(tái)可以一次性扣除嗎?


老師,就是找不到票,也沒(méi)有來(lái)報(bào)銷。年底認(rèn)證了 圖片也不知道哪里能拍到
您好,您找銷售方給您發(fā)票復(fù)印件,您做賬抵扣就可以