你好,有發(fā)票就可以正常入賬的
老師,我想咨詢一下,現(xiàn)在有個個體工商戶給我公司供貨,但是他們(個體工商戶)沒有稅盤,所以開不了票,于是他們用其他可以開票的企業(yè)的稅盤給我公司開票,開的這張票和(供貨的材料)實(shí)際業(yè)務(wù)一致,但是可以開票的這家企業(yè),沒有和我們供貨的個體戶經(jīng)營范圍,您說這張票,我可以入賬嗎?
老師,我想咨詢一下,現(xiàn)在有個個體工商戶給我公司供貨,但是他們(個體工商戶)沒有稅盤,所以開不了票,于是他們用其他可以開票的企業(yè)的稅盤給我公司開票,開的這張票和(供貨的材料)實(shí)際業(yè)務(wù)一致,但是可以開票的這家企業(yè),沒有和我們供貨的個體戶經(jīng)營范圍,您說這張票,我可以入賬嗎?
老師,我想請教一下,我們是一家私人醫(yī)院,現(xiàn)在我們出租部分病房給甲公司開展業(yè)務(wù)(他們經(jīng)營范圍是醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)和老人和殘疾人養(yǎng)護(hù)服務(wù)),和我們經(jīng)營范圍是一樣的?,F(xiàn)在他找了另外一家公司乙公司(經(jīng)營范圍是咨詢服務(wù))和我們一起簽約三方協(xié)議,我們每月把90%的甲公司收入轉(zhuǎn)到乙公司,那乙公司他們開的咨詢服務(wù)發(fā)票我們能正常入賬嗎?每月轉(zhuǎn)給他們15萬左右
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費(fèi),這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會議會展服務(wù))
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)公司租了一個場地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場地的物業(yè)費(fèi)我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費(fèi),我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費(fèi)”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費(fèi)”的發(fā)票嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
意思是,乙方開具的咨詢服務(wù)發(fā)票不是我們醫(yī)院的經(jīng)營范圍之內(nèi)也可以正常入賬對嗎?我們醫(yī)院每月只收甲方10%的收入,然后每月收他們3萬租金作為合作費(fèi)由乙方轉(zhuǎn),我們每月開票給乙方3萬,另外開給甲方病人全額的看病消費(fèi)發(fā)票,乙方開具90%的咨詢服務(wù)發(fā)票,那怎么做賬??乙方其實(shí)就是甲方委托代收付方
他們開具的發(fā)票內(nèi)容和我們經(jīng)營范圍無關(guān)是嗎?
他們開發(fā)票要和他們的經(jīng)營范圍有關(guān),你的經(jīng)營范圍是與你的有關(guān)的
老師,那怎么做憑證?
老師,他們的發(fā)票拿來入賬和我們的經(jīng)營范圍是沒有關(guān)系的對嗎?我以為是他們開具的發(fā)票不在我們經(jīng)營范圍不能正常入賬?,F(xiàn)在不知道怎么做憑證
你要發(fā)票只要是你的費(fèi)用就可以入賬
你可以計(jì)入費(fèi)用里面也可以計(jì)入成本
林老師,他們開的咨詢服務(wù)發(fā)票,不在我們經(jīng)營范圍之內(nèi),每月有那么多咨詢服務(wù)的費(fèi)用合理嗎?按稅局來講
你好,這個你做費(fèi)用就行,但是不要太多,太多肯定不行
因?yàn)槊總€月都有這么多咨詢費(fèi)用,本來應(yīng)該是由在我們醫(yī)院合作的甲方醫(yī)療機(jī)構(gòu)開的,可是甲方找了另外一個乙方來代收甲方的收入,所以每月都開十幾萬的咨詢發(fā)票給我們做費(fèi)用入賬從稅局來講是不是不合理,我們經(jīng)營范圍沒有咨詢服務(wù)類。
你開太多也不行,適當(dāng)?shù)慕痤~才行