您好,若無法追回該筆欠款,又沒有責任人賠償,內部出具說明,然后直接沖銷其他應收入營業(yè)外支出
年前離職的一位同事,系統(tǒng)里有一筆其他應收款,借:其他應收-XX,貸:銀行存款-XX 然后其銀行存款-XX貸方還有一筆金額,兩筆金額不同,想問一下怎么把其他應收款-XX沖抵掉,銀行存款-XX是直接沖營業(yè)外支出嗎
8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報銷金額有誤,同月員工將錯誤的報銷款打回到公司賬戶上,請問分錄應該如何做: 7月分錄 收到XX產品發(fā)票 借:原材料-XX 貸:其他應付款-XX人 付XX產品費 借:其他應付款-XX人 貸:銀行存款 8月: 8.27收到退費用報銷款 借:銀行存款 貸:其他應付款-XX人 8.30沖7.14日XX產品費用報銷款 借:原材料-XX 貸:其他應付款-XX? 紅字表示
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,21年有一筆費用已報銷,假設分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應收,后來沖減費用一筆當費用沖掉了,22年要做個調整的分錄怎么做呢
代收代付,借銀行存款,貸:其他應付款,代付,借:其他應付款,貸:銀行存款,主營業(yè)務收入。我想問一下,這種我一個月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對應的,我可以把所有的代收,代付金額做一個分錄嗎?
是借:營業(yè)外支出,貸:其他應收嗎。那銀行存款呢,也是沖營業(yè)外支出嗎,是借:銀行存款,貸:營業(yè)外支出嗎
老師,出具說明,應該寫些什么
大致事情描述,內部調查結果,最終處理意見。
銀行存款那筆是沖營業(yè)外支出還是營業(yè)外收入
我們公司還有一筆,是1月份的,收到一筆工程款,直接用來發(fā)工資了,但是沒有計提,所以其他應收款貸方就余下這一筆,是沖抵營業(yè)外收入嗎,也需要出具說明嗎
如果您是盤盈,入營業(yè)外收入。 如果您是盤虧,入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,還有一個問題,就是公司向個人借款,年初平的,但是今年已經還款不少,這個金額不平,要怎么處理
那您是以前年度的借款還是本年的借款?
應該是以前年度的欠款
應該是以前的借款
額,那您以前資金賬怎么核對的。如果賬上沒有記載的話。
不是很清楚,公司剛成立不久,再加上財務的頻繁更換,所以不知道為什么上年沒有金額
如果是正常業(yè)務借款,那您在本年補一筆借款憑證就行了,不過資金帳得需要核對下。
好的,謝謝老師
沒事,公司賬務混亂,還是需要花精力捋順的,加油
滿意給個好評鼓勵哈