你好,看差異轉(zhuǎn)回時(shí)的稅率。這題有200轉(zhuǎn)回時(shí)的稅率是減半的,400是正常情況的稅率
題目三的問遞延資產(chǎn)或負(fù)債,16-19年,為什么一部分是12.5%一部分是25%稅率?不是14-16年免征,17-19減半嗎?怎么理解
老師,請問一下,按照題目的意思,2016年不是免企業(yè)所得稅,2017到2019是減半嗎,為什么算遞延所得稅的時(shí)候每年都只有200按12.5%計(jì)算,其他的全部按25%呢?
老師,這個(gè)不是很懂,2016年是減免的呀,2017年~2019年三年是減半的,為何是200*12.5%,而不是600*12.5%呢
老師麻煩你幫我分析下專題三,第三小題問遞延所得稅余額,后面答案我畫橫線處,怎么理解? 2016年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為何是200*12.5%+200*25%=75萬元,2017、2018、2019也是類似算的,為什么會(huì)這樣 題中有說三免三減半的政策,這個(gè)意思不是說2014年-2016年免征,2017-2019減半征收,怎么在算一年會(huì)有兩個(gè)稅率?
請教老師,2013年固定資產(chǎn)產(chǎn)生的暫時(shí)性差異800元,為什么在計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)是400×12.5%+400×25%=150元? 題干上寫的2013年還是免交所得稅,2014-2016年減半(12.5%)征收所得稅。2013年應(yīng)該不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)吧?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
三免三減半,不是所有的減半嗎?為什么200是轉(zhuǎn)回的?
19年也是減半的呀,而這題的答案上又不是減半的
這個(gè)題目應(yīng)該是有讓你畫差異的圖的,同學(xué)好好看看,可以看到600的差異有200是19年轉(zhuǎn)回,其余是20年轉(zhuǎn)回。差異在哪一年轉(zhuǎn)回,在確定遞延所得稅的時(shí)候就用轉(zhuǎn)回那年的那個(gè)稅率。19年還是減半的12.5稅率,20年及以后就沒有稅收優(yōu)惠政策正常稅率25%了