你如果是虧損的現(xiàn)在確認(rèn)收入也是不交的,結(jié)轉(zhuǎn)之后可以彌補(bǔ)虧損
我們之前一直沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闆]有開具發(fā)票,現(xiàn)在在八月份全部確認(rèn)收入,但是每期的成本之前已經(jīng)確認(rèn)了,會不會到9月份要預(yù)交企業(yè)所得稅
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒有發(fā),社保未交,又沒有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
我們之前發(fā)貨了9件產(chǎn)品自用,但是我按100件確認(rèn)的收入與成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在倉庫要把這91件發(fā)到自用這,按理說這91件幾就不用再確認(rèn)了,但是之前發(fā)貨一直很混亂,上個(gè)月用的期末庫存數(shù)倒擠的發(fā)貨數(shù),所以現(xiàn)在的91件對我這次確認(rèn)收入成本是不是有影響了
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤會存在余額
老師,我們是國企,然后工程款是單位撥付,沒有要求開票。之前會計(jì)沒有申報(bào)無票收入。合同是500萬一年,簽了3年。但是這兩年多只收到600萬,第一年300,第二年200.前兩年一直都是賬面確認(rèn)了收入的,但是申報(bào)沒有報(bào)。今年100賬面還沒確認(rèn)收入?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我把收入每月確認(rèn)掉。按照季度不超過30萬確認(rèn),怎么做呢
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
彌補(bǔ)虧損,也是可以用現(xiàn)在的收入彌補(bǔ)前五年的虧損嗎
年度的時(shí)候利潤彌補(bǔ)之前年度的
那季度的時(shí)候呢,只能用該季度收入匹配該季度的成本嗎
是的,你沒有確認(rèn)收入就先不要確認(rèn)成本,成本和收入是匹配的
我八月份確認(rèn)了上年的和今年的收入,因?yàn)槲覀冎氨幌拗崎_票,今年領(lǐng)到發(fā)票了就全都確認(rèn)收入了,但是之前的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了
那你匯算清繳做了嗎?是虧損的吧,那你試試季度申報(bào)的時(shí)候用季度利潤去彌補(bǔ)以前年度虧損試試看行不行,因?yàn)橛械牡胤娇梢?,有的地方不可?