轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)是按照差額繳稅的
一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),按簡(jiǎn)易計(jì)稅,計(jì)算增值稅不是按含稅全價(jià)/(1+5%)?為什么是(含稅全價(jià)-購置價(jià))/(1+5%)?
按簡(jiǎn)易征收的建筑企業(yè)一般納稅人,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是按不含稅價(jià)計(jì)算還是含稅價(jià)格
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)銷售自建不動(dòng)產(chǎn),1.選擇一般計(jì)稅方法,預(yù)繳增值稅=全部?jī)r(jià)款/(1+5%)*5%.那么申報(bào)呢?申報(bào)增值稅=全部?jī)r(jià)款/(1+9)*9%-預(yù)繳稅款-進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?這里一般計(jì)稅方法申報(bào)稅率是9%.2.如果簡(jiǎn)易計(jì)稅,申報(bào)與預(yù)繳相同。是嗎?
銷售額(1)=含稅銷售額除以(1+5%)*1.5% 其他個(gè)人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)(不含住房), 以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用作為(2)銷售額, 按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 標(biāo)注(1)(2)的“銷售額”有什么不同嗎?
轉(zhuǎn)讓一處辦公用房,取得含稅金額520萬元,該房產(chǎn)購置于2013年8月,購買價(jià)300萬,契稅9萬元,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,問應(yīng)繳納增值稅是(520-300)/(1+5%)*5%,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,契稅不可以扣除對(duì)嗎
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬,本期生產(chǎn)成本600萬,產(chǎn)成品成本500萬,問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?
我是賣空調(diào)的一般納稅人,安裝公司對(duì)方給我開了1%的安裝費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?我賣空調(diào)給其他單位給對(duì)方公司開的13%的安裝費(fèi),那豈不是差額稅點(diǎn)我要承擔(dān)
月初計(jì)劃成本50,材料差異節(jié)約1,購入材料計(jì)劃成本150,材料差異節(jié)約5,銷售材料成本100,求實(shí)際成本,這個(gè)怎么算
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
老師,沒有成立個(gè)體戶,自然人個(gè)人存在按經(jīng)營所得交稅的情況嗎
我們是小規(guī)模納稅人,租一個(gè)個(gè)人的房子,租賃發(fā)票代開,是在稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)代開的時(shí)候,稅務(wù)局就會(huì)代扣代繳個(gè)稅嗎 請(qǐng)專業(yè)的老師回答