你好 需要開票的 你們只是雙方不付款債務(wù)債權(quán)抵消而已。 實際業(yè)務(wù)你們還得做收入 和成本費用的 分別掛賬的
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費,由他們派來一個員工來我們公司,本來我們是不給這個員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費,但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個員工發(fā)工資,讓我們把這個員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
公司同其他單位有業(yè)務(wù)往來,我們公司給外單位干活需要支付服務(wù)費,而后來他們也給我們干活我們需要支付他們服務(wù)費,請問這從公戶上的往來可以不開票嗎?
我單位要用軟件開發(fā)人員,我們跟人力資源公司簽的合同,他們派人來給我們干活。我門需要讓人力資源公司開勞務(wù)費,還是人力之源服務(wù)費,還是代理服務(wù)費呢!還需要注意什么
請教個問題,我們公司賬戶進來一筆技術(shù)服務(wù)款,這是個人以我公司名義干的活,現(xiàn)在這筆錢準(zhǔn)備要支付給他,他可以代開材料發(fā)票然后把款支付給他嗎?
老師,請問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務(wù)費,由于以前這個地方不是我單位負(fù)責(zé)的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費用由其他單位轉(zhuǎn)給我們來支付。請問老師,收到這個單位的費用怎么入賬?我們把收到的這筆服務(wù)費支付給供應(yīng)商又怎么入帳呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號)
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報的時候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報個稅。 我們給他們一個員工的工資是8000元,他們按照8000元報個稅的。 但是實際上員工工資,對公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報稅金額不一致。 請問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個月少發(fā)點?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護理院退500,分錄怎么寫
老師,從實務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費有1萬左右沒有票,匯算時,我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險
老師,您好,請問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會經(jīng)費的支出取得專票能抵進項稅么?
哦,必須各自按實際流水開票是嗎?
不能說收入成本抵消了,只開差額的票是嗎?
你好 是的 你們各自做賬 不是你說的開差額就行了 。分別按業(yè)務(wù)來開票哈 做收入 做成本費用 。
對方說不要票了所以也不給我們開了,不行對吧
是不是對方不要票,我們也必須得開出來呀
你好 是的 你要做成本費用 。他們也得做 。 你到時沒有發(fā)票無法稅前扣除的
嗯,主要是雙方往來開票的話都不掙錢
你好 不管你們是否掙錢與否。 稅前扣除要求 你們需要有發(fā)票入賬的
謝謝老師
沒事的希望能幫到你