公司有食堂嗎,沒有最好是不要做了,有食堂做福利費下面 不得抵扣

老師好,我想咨詢一下老板把家里后面的生活用品比如買肉制品 雞翅中 還有一些 鹽 酸菜魚 薯條 什么的 的發(fā)票拿來做賬,我能收這些發(fā)票嗎,有一部分還是專用發(fā)票,
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了,但是當(dāng)時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
請教老師一個問題,我兼職了一家公司,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,這家公司發(fā)票都是開給政府單位的,但是沒有購進(jìn)的發(fā)票,我問了這家公司老板他說他們賣的電腦、移動工作站啥的都是組裝的,從這個手里買一樣那個手里買一樣,東西少人家不給開發(fā)票,除了這些還有其他辦公用品他也說人家不給開發(fā)票,然后他就辦了一個個體戶,從個體戶開進(jìn)來,因為開發(fā)票都是我掃臉,但實際操作人不是我,我想問一下這樣操作對我影響大不大,我要怎么做才能保護(hù)好自己
我想問下,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用里面包含了耗材,這個耗材是不能全部計入研發(fā)費用-費用化支出吧。比如做當(dāng)年匯算清繳時,會有減去特殊收入(研發(fā)費用里面的耗材形成的邊角料收入),還要減去當(dāng)年/以前年度銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分。那是不是可以理解成研發(fā)費用當(dāng)中的耗材最終都是要減出來的,不能進(jìn)行加計扣除的,或者說可以允許有一部分形成了廢品產(chǎn)生不了價值,那這個比例是多少呢?然后是賬務(wù)處理,計入研發(fā)費用里面了,形成了產(chǎn)品,還要把這個費用計入到產(chǎn)品的成本當(dāng)中嗎?分錄怎么做?怎么核算成本?還是說賬面不用動,就是單獨記錄,做匯算的時候把這部分的材料減出來?
購賣房屋付招標(biāo)代理費35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計稅,可以開3點和13點,導(dǎo)入開票13點稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費品同時收取的包裝物租金是屬于價外費用,怎么理解這個是價外費用呀?這個不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價外費用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
購賣房屋付招標(biāo)代理費35萬,如何記賬?
沒有開票,但銀行有流水 能零申報嗎
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實繳,減資有風(fēng)險嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
如果說是員工福利行嗎 放了辦公室里
沒有食堂,算員工的福利費怎么樣?專票的不抵扣,那不一直顯示的?當(dāng)福利費抵扣行嗎
你這個直接勾選不抵扣就可以,這個需要熟的才可以,生你們沒有食堂咋去福利
讓員工拿回家吃
對了,老師,還有一個問題就是人工勞務(wù)的發(fā)票怎么開呀
這個最好是不要做比較好,這個帶回去,有需代扣個稅風(fēng)險 不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝