你好,沒事的,你可以做預(yù)收款掛往來的,按照完工比例確認收入
老師,我們賬上預(yù)收賬款很多,我們是建筑企業(yè),我們有自己的開發(fā)公司,都是開發(fā)公司提前給我們工程款,我們以后再開票,這樣有什么風(fēng)險嗎?
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應(yīng)的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
你好 我們有個工程是給別人過賬的 我們開票給開發(fā)商 之后過賬的那家公司再開票給我們 這種有沒有風(fēng)險
我們是建筑公司,業(yè)主要把一筆工程款轉(zhuǎn)到我們公司,然后我們再把這筆款轉(zhuǎn)給掛靠我們名下的公司,這筆是實際上是掛靠我們公司的款,這樣做可以嗎?會有什么風(fēng)險嗎
你好,老師。有這個一個問題:前提條件:其他公司委托我們公司代收貨款,由我們公司以自己公司的抬頭開具增值稅普通發(fā)票,然后對方公司根據(jù)發(fā)票把貨款匯入到我們公司的基本戶上。我們需要怎樣做賬務(wù)處理?對于我們公司來講有什么樣的風(fēng)險?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
老師,我們把工程大包出去,一般計稅,每次付給分包方工程款時,都把增值稅按稅負2%扣下,也有的按9%扣,最后通算,不夠稅負,他們再補稅。一個工程8000多萬,我最后怎么知道分包方有沒有達到稅負呢?該退多少增值稅呢?
這個沒法算別的稅負,只能算自己的
萬一我扣的2%的稅負不夠,我公司豈不是吃虧了嗎?我現(xiàn)在就是不太會算他們提供來的成本,夠不夠我的稅負率
算稅負就是根據(jù)稅負率公式, 增值稅稅負率=實際交納的稅費除以計稅依據(jù) 所得稅稅負率=應(yīng)納所得稅額÷營業(yè)收入×100%。