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入職了一家新公司,他們之前其他貨幣資金每個月都不核對余額 科目余額表未設(shè)置這個科目 下個月要重新更換賬套 掛上這個科目 期初余額是O 怎么樣才能使得賬上余額跟實際余額一致?

2020-08-25 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-25 11:27

你好,期初數(shù)可以按照實際數(shù)調(diào)整,如果期初數(shù)不調(diào)整,本期就做一筆分錄,把賬面數(shù)和實際數(shù)調(diào)成一致的。

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快賬用戶3632 追問 2020-08-25 11:29

那么這筆分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-08-25 11:46

如果是其他貨幣資金在銀行存款里沒轉(zhuǎn)出來,就借:其他貨幣資金,貸:銀行存款。

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你好,期初數(shù)可以按照實際數(shù)調(diào)整,如果期初數(shù)不調(diào)整,本期就做一筆分錄,把賬面數(shù)和實際數(shù)調(diào)成一致的。
2020-08-25
同學(xué)你好 你的科目余額表都是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的數(shù)據(jù)了
2022-04-25
你好,你把1003這個科目余額做一筆到分錄到其他貨幣資金-余額寶
2025-04-08
您好,不需要按實錄的,收購的公司,原來的科目全部轉(zhuǎn)平,貸方記錄付出的銀行存款,差額計入資本公積
2022-01-17
同學(xué)你好,是需要調(diào)賬的,建賬時,結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤。
2022-09-21
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