是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄
老師,我問一下,我們公司之前社保是給社保代繳公司交的?,F(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征,就退一部分錢,發(fā)票他就紅沖再重新加上退費(fèi)金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢?是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄嗎
老師,我問一下,我們公司之前社保是給社保代繳公司交的?,F(xiàn)在說二月份的社保由減半變成免征,就退一部分錢,發(fā)票他就紅沖再重新加上退費(fèi)金額后開給我們。那我現(xiàn)在這筆賬要怎么做呢?是紅字沖掉之前的憑證,再重新做一張正確的分錄嗎。
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師 發(fā)放工資時(shí)候 用到其他應(yīng)收款科目的 會(huì)計(jì)分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報(bào)過殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),今年換了一家公司,需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個(gè)殘疾人,這個(gè)填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險(xiǎn)公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險(xiǎn)公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個(gè)體工商戶出租房屋收入對(duì)應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告合同金額,我在填寫的時(shí)候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進(jìn)行預(yù)繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)登記呢,哪個(gè)更好呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)
公司銷售購(gòu)進(jìn)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤位費(fèi)怎么做賬,要繳納那些稅款
老師,但是之前那筆也有收減半的銀行存款,這個(gè)收款的不好紅沖
就是二月份預(yù)付,三月份就收了減半的費(fèi)用,現(xiàn)在又有退費(fèi)
退的部分做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),借銀行 貸預(yù)付賬款,你之前是不是做管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,支付做借預(yù)付賬款 貸銀行?
是二月份做借預(yù)付,貸銀存 。三月份做了我上面的憑證,是一筆分錄的。這個(gè)意思是可以紅沖只沖管理費(fèi)和社保費(fèi)嗎,收的銀行存款還是照舊寫下來?
是的,主要是看這個(gè)錢是不是退了,沒有就不需要沖銀行,直接沖預(yù)付和社保
預(yù)付就把它分成兩部分,一部分紅沖一部分和銀存相等的藍(lán)字是嗎
是的,是的,是的,是的
老師,是這樣做嗎
賬戶是退部分錢回來吧,那是這樣
好的,謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了