是,需要就紅沖金額部分做進項稅轉(zhuǎn)出的
這個月有一張上個月已經(jīng)進項抵扣過的發(fā)票紅沖了,發(fā)票不是全部紅沖,只是其中一個產(chǎn)品紅沖了,那我這個月填的時候是不是那個紅沖的要進項轉(zhuǎn)出
老師,我在9月份有幾張發(fā)票做在同一張憑證上,有一張發(fā)票錯了,要這個月紅沖發(fā)票,重開藍票。那會計分錄我是把其中(紅沖發(fā)票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發(fā)票都紅沖。再做一張憑證?
今天紅沖了進項發(fā)票,稅已經(jīng)抵扣過,那這個月報稅需要填進項稅轉(zhuǎn)出還是下月填報
老師,我們進項發(fā)票已經(jīng)在上個月認證了,然后這個月讓紅沖,我紅沖了,那我這個月是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出
進項上個月已經(jīng)抵扣了,這個月要沖紅,購買方已抵扣,但是發(fā)票清單上有16行,開紅字發(fā)票開不下怎么辦
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應(yīng)該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應(yīng)發(fā)工資?