你好,需要的哦嗯嗯
老師,餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人,開出去的餐費是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-餐費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 嗎?
老師,餐飲業(yè)收到餐費的時候,確認主營業(yè)務(wù)收入,不需要做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎
老師,今年生活服務(wù)業(yè)是不需要繳納增值稅嗎?那我們確認收入的時候是否要有應(yīng)交稅費這個科目來計提呢?今年餐飲行業(yè)是不管營業(yè)額是多少都不需要交稅嗎?
老師,我想請問下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認主營業(yè)務(wù)收入的時候是否還是會計分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金1% ,讓后應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入
老師好,麻煩問一下我做賬的時候不做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,全部做入主營業(yè)務(wù)收入,等到月底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 可不可以
老師勞務(wù)派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計提直接發(fā)工資時做 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:現(xiàn)金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個成本表對嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補計提了,請問電子稅務(wù)局申請報表我需要改哪些?怎么改?
請問今年5月報了2024年報企業(yè)所得稅費用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個人的,沒有辦法開票,報企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,您能看就是這個意思。比如說,那個賬上哈應(yīng)收賬款,每個月我們就正常收款做結(jié)算,就是確認收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個余額嗎?每一個科目下面都有個余額,然后呢,我們還要做一個表格兒,就是想照表核對嘛。表格上肯定也要體現(xiàn),我想呢,哈要體現(xiàn)收款啦,然后確認收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個什么樣的表格,就是這個表格上的余額,可以跟賬面上一一核對呢。
老師,公司開勞務(wù)工工資一個月27500,可以先按25000申報勞務(wù)報酬,后面幾個月的差額再一起申報嗎
老師我想問一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護維保 還有一個服務(wù)器 然后簽銷售合同是打包成一項簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項 終端安全管理 那這樣不就是和我的進銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?