是的 不用應(yīng)交稅費(fèi) 是的
老師,今年生活服務(wù)業(yè)是不需要繳納增值稅嗎?那我們確認(rèn)收入的時候是否要有應(yīng)交稅費(fèi)這個科目來計(jì)提呢?今年餐飲行業(yè)是不管營業(yè)額是多少都不需要交稅嗎?
老師,我想請問下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時候是否還是會計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金1% ,讓后應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,10月份開票15萬,那做賬時要計(jì)提增值稅嗎,還有我們公司有代管服務(wù)獲得的主營業(yè)務(wù)收入10多萬,這筆收入不需要開票,那報(bào)稅的時候是按開票收入交稅的是嗎
老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時候這筆稅費(fèi)要繳納,這個是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個分錄要怎么寫
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是房地產(chǎn)的預(yù)售階段,每個月有預(yù)售收入,我們需要按照預(yù)售收入預(yù)繳增值稅,我們預(yù)繳增值稅的時候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 這個應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目,一直掛在這里嗎?月底的時候要不要給它用哪個科目平一下呢?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
好的,明白了老師,我看有的餐飲的發(fā)票是1%的是怎么回事呢?
開錯了 應(yīng)該都是免稅的
直接在稅控盤里面選擇免征稅是嗎
稅率直接選擇免稅就可以
謝謝老師
不用客氣的 工作愉快