你好,需要往來款無法償還的證明文件
分公司注銷,和總公司的往來款無法償還,總公司計入營業(yè)外支出,用什么作為憑證附件呢,是否需要簽訂合同
老師,麻煩問下,取得發(fā)票和合同,但是公司目前沒錢支付或者口頭說暫不支付,我還需要填報銷單嗎?是不是直接根據(jù)合同和發(fā)票入應(yīng)付賬款,還有后期需要支付的時候需要寫申請支付呈批件還是復(fù)印之前的憑證填報銷單?就是前后該怎么處理,用什么作為附件
老師好,請問獨立核算的分公司注銷時,把無法償還總公司的往來款做到主營業(yè)務(wù)收入上了,沒做成營業(yè)外收入,那總公司對應(yīng)要怎么入賬?不能再計入營業(yè)外支出了吧?
老師您好~我們是人力資源公司,總分公司在異地的,業(yè)務(wù)上由總公司和客戶簽訂合同,總公司開票收款,其中需要代付代繳的工資社保公積金的款項,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司,由分公司來發(fā)放工資(因為社保公積金個稅都在分公司下面),請問老師,可以這樣操作嗎,是否合理?這種情況總分公司的會計分錄該怎么做呢
是一家公司,但是送貨單和我們簽訂的合同上的公司名稱不一樣 ,對方用自己的另一家公司抬頭給我們送貨,一個合同,送貨單不同的抬頭,這樣的情況,該怎么入賬?需要對方額外提供其他什么證明資料嘛?還是說可以直接作為附件放到憑證里面
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
一般都是什么文件
要作為憑證的原件
就是自己出的一個證明就可以
老師,還有一個問題,我們公司買了土地局一塊土地,在上面建個圍墻,圍墻還沒建完,土地局又把土地原價買回去了,那未建完的圍墻還在在建工程入賬呢,之后我們圍墻的賬務(wù)怎么處理呢?
如果繼續(xù)建造,完工的時候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
不繼續(xù)建造了
你可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,
老師,在嗎
你好,在的,你繼續(xù)提問
圍墻不繼續(xù)建造了,怎么處理
那就一直掛在在建工程
公司準(zhǔn)備注銷,在建工程怎么處理
可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,
好的,謝謝老師
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