你好 購買方認證了這個專票了嗎
你好,19年我收齊款開了專票給對方,票中兩個產(chǎn)品,一是電視一是冰箱?,F(xiàn)對方要退款電視的錢。請問在發(fā)票需要做怎么樣的處理,謝謝
你好,我們公司是銷售方,給對方公司開了40萬發(fā)票,還未付款,現(xiàn)在因本公司的原因結(jié)束合作,現(xiàn)將40萬的未收款,只需要對方付30萬就好,請問這筆賬怎么做賬,謝謝
老師,公司給一個供應商付款走了報銷程序,因算錯賬給對方多轉(zhuǎn)了2440元,當時開的發(fā)票是含這個錢的,現(xiàn)在對方同意退款,但是發(fā)票對方需要作廢重新開,這個發(fā)票和付款是2023年12月開的,這樣處理要怎么做賬了?會不會有稅務風險,能提供一個好的解決方案嗎?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
是的呢,認證了。但他只退電視的款
你好 意思電視機的要退回來嘛 讓購買方開紅字信息表 。你開紅字發(fā)票 你再做分錄 借庫存商品貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務收入 應交稅費貸銀行存款
是的,對方電視不要了,要退款。所以我需要把對方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都收回是吧。那個票上面開的不止有電視的還有冰箱的款,全部退回票嗎?然后我自己開紅沖電視金額的票嗎
你好 不用。 你開紅字發(fā)票 把對應聯(lián)次給他們紅沖賬務就行了。 對方認證了做賬后就不退你了。
你好。之前我一共是分兩次給對方開了電視的票。退款10000。分兩次開的專票。 所以現(xiàn)在我直接讓對方開一個10000的紅字信息表,然后我開紅字發(fā)票就可以對么。對方已經(jīng)抵扣了。我不用收回發(fā)票了是吧
認證抵扣了,所以我不用在選擇紅沖的對應藍色發(fā)票號碼對么
是的 到時購買方開了紅字信息表 在給你紅字編碼 你根據(jù)這個來開紅字發(fā)票
若對方是未抵扣的。我這邊自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票對么。但是之前電視分兩次開票的,需要開兩張紅字信息表嗎?是不是需要填寫紅沖對應的藍字發(fā)票號碼
你好 是的 ; 到時就可以讓對方把原發(fā)票推你們了。 是的 開兩張 是的
好的,不過原票里面是開了兩個產(chǎn)品的,對方只退其中電視的款。是不是原票就不用收回了?
你好 對方認證了就不要退你原發(fā)票了 。沒有認證才退你