您好,是的,也是需要分開寫的。不含稅收入%2B銷項稅額分開寫。

填寫銷售收入需要收入和稅額分開登記,不管是一般納稅人還是小納稅人,也不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票.那么,其他業(yè)務的帶有稅款的發(fā)票的金額的普通發(fā)票也是需要價稅分開寫嗎?
我們公司是一般納稅人,開出的發(fā)票不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票都要確認銷項稅額是嗎?
老師,一般納稅人開的普通發(fā)票,是不是也得是計入主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額
您好,老師。請教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務類,開的普通發(fā)票,銷項記賬憑證寫了應交增值稅銷項稅額,這個普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?
小規(guī)模納稅人,是否無論收取或開具增值稅普通發(fā)票還是專票,只要發(fā)票上面有稅額,都需要在分錄里寫應交稅金-應交增值稅?餐費,文具等的發(fā)票 也需要寫分錄時顯示應交稅金-應交增值稅嗎
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農民工工資,直接給農民工發(fā)過去了,農民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
就是類似固定資產 的那種的發(fā)票的普通發(fā)票…需要分開寫嗎?
只要是銷售方確認收入的話,分錄中主營業(yè)務收入科目就是不含稅金額,還要再確認銷項稅額。
那如果是購買方獲取了普通發(fā)票呢……價稅需要分開嗎
這個一般是不需要分開的,是價稅合計入相關成本費用科目。
然后發(fā)現(xiàn)有些進項稅也分開出來寫了…這是在有專用的時候才分開寫的嗎?
涉及專票或涉及可以抵扣進項稅額的普票時,就需要分開寫了,因為要確認進項稅額。
那怎么判斷什么情況是否可以抵扣呢?
首先,需要資格認定,比如只有一般納稅人采用一般計稅方式才可以抵扣進項稅額。其次要判斷排除“不屬于不得抵扣進項稅額的情形”,最后再根據(jù)取得的憑證是否為可抵扣憑證,來判斷是否可以抵扣進項稅額。
那實際上,這一些認證是要到稅務機關認證之后或詢問?才能登記自己的分錄的吧
是的,是這樣理解的。有的是通過認證抵扣后才登記分錄的。有的是需要自己計算進項稅額數(shù)字的,比如火車票、汽車票的進項稅額。
那拿回來的發(fā)票…比較多的話…要到稅務依次去確認的嗎?