您好,是的,也是需要分開寫的。不含稅收入%2B銷項稅額分開寫。
填寫銷售收入需要收入和稅額分開登記,不管是一般納稅人還是小納稅人,也不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票.那么,其他業(yè)務(wù)的帶有稅款的發(fā)票的金額的普通發(fā)票也是需要價稅分開寫嗎?
我們公司是一般納稅人,開出的發(fā)票不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票都要確認(rèn)銷項稅額是嗎?
老師,一般納稅人開的普通發(fā)票,是不是也得是計入主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項稅額
您好,老師。請教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)類,開的普通發(fā)票,銷項記賬憑證寫了應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?
小規(guī)模納稅人,是否無論收取或開具增值稅普通發(fā)票還是專票,只要發(fā)票上面有稅額,都需要在分錄里寫應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?餐費,文具等的發(fā)票 也需要寫分錄時顯示應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅嗎
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
就是類似固定資產(chǎn) 的那種的發(fā)票的普通發(fā)票…需要分開寫嗎?
只要是銷售方確認(rèn)收入的話,分錄中主營業(yè)務(wù)收入科目就是不含稅金額,還要再確認(rèn)銷項稅額。
那如果是購買方獲取了普通發(fā)票呢……價稅需要分開嗎
這個一般是不需要分開的,是價稅合計入相關(guān)成本費用科目。
然后發(fā)現(xiàn)有些進(jìn)項稅也分開出來寫了…這是在有專用的時候才分開寫的嗎?
涉及專票或涉及可以抵扣進(jìn)項稅額的普票時,就需要分開寫了,因為要確認(rèn)進(jìn)項稅額。
那怎么判斷什么情況是否可以抵扣呢?
首先,需要資格認(rèn)定,比如只有一般納稅人采用一般計稅方式才可以抵扣進(jìn)項稅額。其次要判斷排除“不屬于不得抵扣進(jìn)項稅額的情形”,最后再根據(jù)取得的憑證是否為可抵扣憑證,來判斷是否可以抵扣進(jìn)項稅額。
那實際上,這一些認(rèn)證是要到稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證之后或詢問?才能登記自己的分錄的吧
是的,是這樣理解的。有的是通過認(rèn)證抵扣后才登記分錄的。有的是需要自己計算進(jìn)項稅額數(shù)字的,比如火車票、汽車票的進(jìn)項稅額。
那拿回來的發(fā)票…比較多的話…要到稅務(wù)依次去確認(rèn)的嗎?