你好,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不多,常見的就是辦公用品,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
建筑勞務(wù)公司開出發(fā)票,哪些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣呀
建筑公司開的勞務(wù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票開的沙混票可以抵扣嗎
老師,我公司沒有建筑安裝服務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)票怎么辦?哪些票可以抵扣建筑安裝工程的票
建筑勞務(wù)公司開9%的一般計(jì)稅普票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪些內(nèi)容項(xiàng)目可以用來抵扣
收到的建筑公司開具的勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對(duì)了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
老師您好,請(qǐng)問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認(rèn)遞延,什么情況不用確認(rèn)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費(fèi)有幾百萬,奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個(gè)部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個(gè)月來兩天,我只是個(gè)打雜的不在高管群很多事都不知道,財(cái)務(wù)的事得自己主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費(fèi)這個(gè)月一下子開進(jìn)來四百萬,都是專票,我從平臺(tái)上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對(duì)方作廢重開嗎,金額好大,有點(diǎn)麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠(yuǎn)
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
這兩個(gè)表格是黃某發(fā)來的,需要我歸還7000多給他,他這樣計(jì)算對(duì)嗎?他意思是要各自拿回原先給的錢,再加上利潤分成他說已經(jīng)給了6000,現(xiàn)在只有3455.15拿回,覺得給少了我需要怎么做
河南個(gè)體工商戶注銷 怎么注銷
老師,材料發(fā)票可以嗎
你好,如果用到了材料,材料專用發(fā)票是可以抵扣的
工人工資不申報(bào)個(gè)稅可以充抵成本吧
你好,需要申報(bào)了個(gè)人所得稅,才可以計(jì)入成本抵扣的
老師,意思合同條款里有材料票就可以用材料票抵扣吧,工人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票也可以抵扣吧
你好,是的(合同條款里有材料票就可以用材料票抵扣) 工人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(這個(gè)是專用發(fā)票嗎)
老師,臨時(shí)工特別多,也要申報(bào)個(gè)稅嗎,臨時(shí)工多怎么操作呀
哦哦,工人代開基本沒有專票
你好,需要申報(bào)個(gè)人所得稅 臨時(shí)工按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)人所得稅就是了
老師,月銷售額超過10萬,附加稅有優(yōu)惠政策嗎,印花稅是合同價(jià)的萬分之五吧
你好,附加稅有優(yōu)惠政策嗎,是小規(guī)模還是一般納稅人? 具體是什么合同的印花稅呢?
老師,一般納稅人,勞務(wù)合同
你好 一般納稅人月銷售額超過10萬,是沒有附加稅優(yōu)惠政策的 勞務(wù)合同不需要繳納印花稅
老師,也沒有減半政策呀,什么合同需要繳納印花稅呀
你好 小規(guī)模納稅人才有附加稅減半征收優(yōu)惠政策的 屬于印花稅征收范圍的合同才需要繳納印花稅,比如購銷合同,租賃合同,運(yùn)輸合同等
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安